Para retornar à Página principal > Soluções NBS > Contab > Específico - Folha de Pagamento Terceiro
Apresentação
Este manual apresenta a exemplificação da integração da folha de pagamento de terceiro com o sistema NBS
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Conceito
A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.
Versão
A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:
Módulo
|
Versão
|
Script
|
Contab
|
|
|
|
Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.
|
Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro
O formulário será exibido com as seguintes abas:
- Processamento;
- Parâmetros;
Aba Processamento
|
Nesta aba será exibido os arquivos
Nesta aba o usuário terá o parâmetro: Gerar Lotes p/ Emp. Logada. Ao marcar o parâmetro, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros.
|
Aba Parâmetros
|
Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão
Importante:
- Arquivo do Tipo TXT - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, nas colunas: Pos. Iniciar e Pos. Final.
- Arquivo do Tipo CSV - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, na coluna: Pos. Iniciar
|
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo:
- Tipo Arquivo
- Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
- 1 - TXT;
- Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
- 2 - CSV;
- Ao selecionar esta opção, o sistema irá esconder a coluna Pos. Final.
- Tipo de Conta
- Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
- 0 - código reduzido;
- 1 - código normal;
- Identificação do Registro
- Header de Arquivo;
- Header de Lote;
- Registro de Detalhe;
- Código ou CNPJ
- Posição Inicial e Posição Final
- Registro
- 1-Header de Arquivo;
- 2-Header de Lote;
- Código (Dif. CNPJ)
- Data de Lançamento
- Posição Inicial e Posição Final
- Registro;
- 1-Header de Arquivo;
- 2-Header de Lote;
- Conta Débito
- Posição Inicial e Posição Final;
- Indicador de D/C
- Valor Débito
- Valor crédito
- Centro Custo Débito
- Conta crédito;
- Centro de custo crédito;
- Valor
- Histórico padrão
Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;
|
Para retornar à Página principal > Soluções NBS > Contab > Específico - Folha de Pagamento Terceiro