Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Saída

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Seta-topo.png


Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Entrada que estejam vinculados à categoria Diversos;


Tela Principal - Sub-Guia Entrada

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Saida.png Ao selecionar a sub-aba Entrada, o sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados, conforme será exido abaixo;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Entrada terão vínculo direto com a função. Clique no hiperlink para ser direcionado para o Parâmetro escolhido, conforme abaixo.

Os Parâmetros são:

  • Não permitir nota de devolução de venda para própria empresa
  • Gerar Financeiro do ICMS DIFAL
  • Gerar Nota Fiscal de Transferência Consórcio Operação 23
  • Não usar cadastro rápido de cliente
  • Na emissão de Venda (Peça/Saídas Diversas) - Trazer Data/Hora marcada
  • Apresentar em saídas Diversas somente as Operações fixas cadastradas para Empresa do usuário logado.

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.


Não permitir nota de devolução de venda para própria empresa

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá bloquear a emissão da geração da nota de devolução de venda quando for para a própria empresa.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Saida - Parametro Nao permitir nota de devolucao de venda para propria empresa.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Gerar Financeiro do ICMS DIFAL

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Gerar Nota Fiscal de Transferência Consórcio Operação 23

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não usar cadastro rápido de cliente

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Na emissão de Venda (Peça/Saídas Diversas) - Trazer Data/Hora marcada

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Apresentar em saídas Diversas somente as Operações fixas cadastradas para Empresa do usuário logado.

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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