NBS OS - OS - Fechar
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Apresentação
Nesta área o usuário fará o fechamento da OS
Acesse:
- Tela Menu Principal > OS > Fechar
- Efetue o fechamento da OS pesquisada;
Fluxo alternativo:
Acesse:
- Tela Menu Principal > [Botão] Fechar
- Efetue o fechamento da OS pesquisada;
ATENÇÃO:
Quando o usuário efetuar o fechamento de uma OS, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.
Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.
Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.
Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.
LGPD
A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.
PIX
Ao escolher a forma de pagamento PIX no pré-fechamento o sistema irá gerar o lançamento no caixa, utilizando as mesmas regras para as vendas com forma de pagamento A Vista, Cheque e Cartão (quando o PIX for do tipo 1 - QR Code PIX Avulso);
Ao utilizar como forma de pagamento o PIX do tipo 3 (QR Code Pix Sitef), após o processo do fechamento o usuário deve ir ao SISFIN efetuar a geração do QR Code para pagamento.
Tela Menu Principal
Validação do Cadastro do Cliente
Ao ativar os parâmetros Validar Cadastro do Cliente (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema só permitirá a venda para clientes validados.
Ao efetuar a ação de Vender, o sistema irá validar o cadastro do cliente e, quando este cadastro Não possuir validade, o sistema irá barrar a venda quando o parâmetro Barrar venda para cliente NÃO validado estiver ativo (conforme a mensagem identificada ao lado).
Importante: O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo Clientes). |
Aba Fechamento
Efetue a conferência dos valores do fechamento da Nota e, efetue os ajustes / descontos através dos botões se for necessário.
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Aba Cliente da Venda
Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
Aba Pagamento
Confirme os dados do pagamento escolhido.
Aba Dados da Nota
Efetue o preenchimento dos campos do formulário exibido ao lado (quando necessário).
Importante: O preenchimento do CAIXA SAP, será obrigatório sua seleção quando a empresa possuir o parâmetro interno Eh_Rodobens e, o parâmetro Ativar Browser POS-TEF ativo. |
Aba Texto Adicional
Nesta aba será disponibilizado o campo para que, o usuário possa inserir (quando necessário) os dados adicionais pertinentes à emissão da NF. |
Aba CFPS, CST, CNAE
Efetue a seleção dos dados para:
Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá gerar a NF com base nas informações fornecidas. |
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