Atribuir Pré-Ordem/Agenda

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Seta-topo.png

Conceito

Implementar Processo de incluir Adiantamentos de cliente com Cartão através do Totem - Auto Atendimento.

Esta alteração do Processo Recebimento Peças/Serviços no Totem, onde irá buscar Valores a ser recebido pelo CPF do Cliente e não pelo Código de Barras, permitindo selecionar mais de uma nota fiscal para totalizar o valor a ser recebido no cartão - Totem;


Tela Menu Principal

NBS OS - Tela Menu Principal - Filtros Extras.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.

Atenção: Para exibir a opção, o usuário deve acessar o menu flutuante (clique com o botão direito em qualquer lugar da grid).

Tabelas - Parametros Gerais 2 - TEF - Parametro Ativar Browser POS-TEF - Form Agrupa Pagamento.png Importante: Para acessar os dados do formulário, é necessário que seja parametrizado os seguintes dados:
  • Tipo de Adiantamento;
  • Nat. Rec. Desp. Adiantamento;
  • Nat. Rec. Desp. Cartão;

Todos estes dados serão parametrizados no módulo Sisfin.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - TEF - Parametro Ativar Browser POS-TEF - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa.png O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o sistema não possuir a parametrização destas opções.

Agrupamento de pagamento

A funcionalidade do modulo está dividida entre as seguintes abas:

  • Orçamento/Pré-Nota/OS;
  • Pagamentos Agrupados

Aba Orçamento/Pré-Nota/OS

O usuário fará o agrupamento de notas do cliente.

NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento 2.png Para efetuar o agrupamento de notas conforme exibido na imagem ao lado, para pagamento via Totem, execute os seguintes passos descritos abaixo:
Para agrupar as notas, o usuário deve executar os seguintes passos:
  1. Dados da Nota;
    • O sistema importará os dados dos campos abaixo.
      • Empresa
      • Nr Agrupamento
      • CPF/CNPJ
        • Importante: O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados;
      • Nome Cliente
        • Importante: O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados;
      • Informe o período para a pesquisa:
        • Data Inicial;
        • Data Final;
  2. Botão Pesquisar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá localizar TODAS as notas emitidas para o cliente, no período informado;
  3. Grid;
    • O resultado será exibido nas colunas abaixo.
    • Selecione quantos Orçamentos/Pré-notas sejam necessários para o agrupamento;
      • X
        • Ao clicar na célula o sistema irá selecionar todos os Orçamentos/Pré-notas exibidos;
      • Emp;
      • Orc. Mapa;
      • Total Adiantamento;
  4. Barra exibindo o total das notas;
    • O sistema irá exibir o totalizador das notas exibidas na grid;
  5. Botões Cruzamento;
    • Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados;
  6. Grid Notas Agrupadas;
    • O sistema irá exibir nas colunas da grid, os Orçamentos/Pré-notas selecionadas para o agrupamento;
  7. Definição da forma de Pagamento;
    • o sistema trará os seguintes campos preenchidos:
      • Tipo Adiantamento;
      • Nat. Rec. Desp. Adiantamento
      • Nat. Rec. Desp. Cartão
    • Selecione uma das opções:
      • D/C
        • Débito;
        • Crédito;
    • No campo digitável, informe a quantidade de parcelas (quando selecionado a opção Crédito);
      • Qtde Parcelas
    • No campo digitável, informe o valor de cada parcela;
      • Valor;
        • Ao informar o valor da Parcela ou Total o sistema irá exibir a tela informativa abaixo;
        • Importante: O sistema irá gerar automaticamente (ao clicar no campo) o valor da parcela (quando utilizado a opção crédito);
  8. Botões Cruzamento;
    • Após definir a forma de pagamento, efetue o cruzamento;
    • Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados;
    • O sistema irá exibir a tela informativa abaixo.
  9. Grid Pagamento parametrizado;
    • O sistema irá exibir a forma de pagamento parametrizada nas colunas da grid;
  10. Botões
    • Confirmar
      • Ao clicar no botão, o sistema irá solicitar a confirmação do processo ao exibir a tela informativa abaixo.
    • Cancelar
      • Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo;
NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa.png O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário informar o valor da parcela no campo: Valor
NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa 1.png O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário efetuar a seleção do Orçamento/Pré-Nota para o cruzamento para a nota agrupada.
NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa 2.png Ao salvar as alterações efetuadas, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado;

Importante: Ao confirmar o agrupamento, o sistema fará a baixa para pagamento, neste ponto o usuário não poderá mais efetuar o cancelamento.

Aba Pagamentos Agrupados

Ao acessar a aba, o sistema irá exibir os pagamentos que foram agrupados.

NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-POS - Form Agrupa Pagamentos - Aba Pagamentos Agrupados1.png Os dados agrupados serão exibidos em tela, conforme imagem ao lado;
Os dados exibidos em tela
  1. Dados da OS/Orçamento/Pré-Nota;
    • O sistema irá exibir o consolidado das OS/Orçamento/Pré-Nota agrupado;
  2. Botão Expandir
    • Ao clicar no botão (em evidência na imagem acima), o sistema irá exibir todas as OS/Orçamento/Pré-Nota vinculados ao agrupamento exibido;
  3. Totalizador
    • O sistema irá exibir o totalizador das notas agrupadas;
  4. Botão Excluir Agrupamento
    • Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo de agrupamento para a OS/Orçamento/Pré-Nota marcado (o processo será explicado abaixo);
Exclusão pagamentos agrupados

O usuário só poderá efetuar a exclusão dos pagamentos agrupados, antes que seja autorizada a baixa para pagamento.

NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-POS - Form Agrupa Pagamentos - Aba Pagamentos Agrupados - Botao Excuir Agrupamento1.png Para efetuar a exclusão do agrupamento, execute os passos abaixo.
Para cancelar o agrupamento, execute o seguinte procedimento:
  1. Clique no botão para expandir os dados agrupados;
  2. Marque a OS/Orçamento que será excluída;
  3. Clique no botão: Excluir Agrupamento;
    • O sistema irá retornar a OS/Orçamento/Pré-Nota para a aba: Orçamento/Pré-Nota/OS (retornando para o inicio do processo);

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