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Apresentação
Este manual apresenta a exemplificação da integração da folha de pagamento de terceiro com o sistema NBS
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Conceito
A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.
Versão
A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:
Módulo
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Versão
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Script
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Contab
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Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.
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Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro
O formulário será exibido com as seguintes abas:
- Processamento;
- Parâmetros;
Aba Processamento
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Nesta aba será exibido os arquivos
Nesta aba o usuário terá o parâmetro: Gerar Lotes p/ Emp. Logada. Ao marcar o parâmetro, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros.
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Aba Parâmetros
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Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão
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Siga os passos abaixo para a geração do arquivo:
- Tipo Arquivo
- Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
- 1 - TXT;
- Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
- 2 - CSV;
- Tipo de Conta
- Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
- 0 - código reduzido;
- 1 - código normal;
- Identificação do Registro
- Header de Arquivo;
- Header de Lote;
- Registro de Detalhe;
- Posição Inicial e Posição Final
- CNPJ da Empresa;
- Registo
- 1-Header de Arquivo;
- 2-Header de Lote;
- Indicação de qual registro virá a informação; - Caixa de texto com a Label "Código (Dif. CNPJ)"; - Caixa de texto com a Label "Data de Lançamento" ; - Combo-box: Registo -> Listar (1-Header de Arquivo e 2-Header de Lote) -> Indicação de qual registro virá a informação; - Caixa de texto com a Label "Conta débito"; - Check-box com a Label "Indicador de D/C"; - Caixa de texto com a Label "Posição"; - Caixa de texto com a Label "Valor débito"; - Caixa de texto com a Label "Valor crédito"; - Caixa de texto com a Label "Centro de Custo débito"; - Caixa de texto com a Label "Conta crédito"; - Caixa de texto com a Label "Centro de custo crédito"; - Caixa de texto com a Label "Valor Lançamentos"; - Caixa de texto com a Label "Histórico padrão"; - Caixa de texto com a Label "Complemento HP"; RN- 79438-Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;
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