Luis.Silva - Sisfin - Compromisso: mudanças entre as edições

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'''Agrupamentos de Contas a Pagar'''
Efetuamos de seguinte situação:
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso.png|semmoldura|800x800px]]
|}No menu contas a pagar, clicamos no botão '''compromisso''', logo nos abre a tela '''agrupamento a pagar''', abaixo
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor.png|semmoldura|786x786px]]
|}Onde informamos o '''Cliente/fornecedor''', que nos abre a tela '''Pesquisa cliente/fornecedor'''
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - tela pesquisa cliente fornecedor II.png|semmoldura|800x800px]]
|}
Onde informamos
#Nome do cliente;
#Clicamos no botão aceitar cliente/fornecedor selecionado;
Logo em seguida, nos permite pesquisar
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - Tela agrupamento a pagar.png|semmoldura|469x469px]]
|}
#Informar o CPF/CNPJ cliente, período de emissão clicar no botão pesquisar;
#Utilizar as setas para selecionar ou excluir todas ou selecionar ou excluir uma a uma;
#Informar o fornecedor e número da fatura;
#Após utilizarmos as setas para selecionar ou excluir, o sistema nos fornece os dados total de NF;
#Por fim clicamos no botão gerar fatura.
Consequentemente nos abre a tela seguinte para informarmos:
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - Tela agrupamento a pagar - mais informacoes .png|semmoldura|320x320px]]
|}
#Natureza da despesa;
#Tipo de Pagamento;
#Em parcelas: quantidade, entrada e intervalo;
#Clicar no Raio;
#Confirmarmos
Temos a mensagem de confirmação
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Mensagem imprime ficha de controle de pagamento.png|semmoldura|229x229px]]
|}Logo depois, se clicarmos no botão '''nota fiscal de compra,''' o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver:
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT nota fiscal de compra - agrupamento de noa fiscal de compra.png|semmoldura|648x648px]]
|}
{| class="wikitable"
|+
|[[Arquivo:Botao Consulta Cancela Agrupamentos Contas a Pagar.png|semmoldura|38x38px]]
|'''Botão Consulta/Cancela Agrupamentos Contas a Pagar'''
|}
Nos fornece a tela abaixo:
{| class="wikitable"
|+
|[[Arquivo:Tela Consulta Cancela Agrupamento Contas a Pagar.png|semmoldura|479x479px]]
|'''Nota''': Tela Agrupamento de Contas a Pagar
Nos fornece os botões abaixo:
# Parâmetros de Pesquisa;
# Botão Pesquisar;
# Botão Cancela a Fatura Selecionada;
# Botão Mostra Detalhe da NF Selecionada;
# Grid de Informações da Relação de Nota ou Parcelas;
# Botão Imprimir as Operações;
# Botão Sair da Tela.
|}


'''Voltar para''' [[Usuário:Luis.silva|Luis.Silva - Sisfin]] - Contas a Pagar - '''Compromisso'''
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Edição das 14h21min de 20 de setembro de 2022

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Apresentação

xxxxxx


Tela Menu Principal

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso.png

Aba Documento

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso.png

Onde:

  1. Clicamos no botão incluir;
  2. Informamos o fornecedor;

A seguir

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Pesquisa cliente-fornecedor.png
  1. Informamos o campo nome;
  2. Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado;

Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo:

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Funcionalidades.png
  1. Fornecemos tipo de natureza;
  2. Tipo do documento;
  3. Valor;
  4. Informamos observação;
  5. Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento;
  6. Clicamos no raio;
  7. Clicamos no botão OK.
Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Funcionalidades - Mensagem soma da contabilizacao.png

Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu Contabilização e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo:

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Aba Contabilizacao.png
  1. Preenchemos tipo de contabilização padrão;
  2. Clicamos no raio;
  3. Clicamos no botão OK;
  4. Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES);

Nos fornece a tela ficha de controle de pagamento e clicamos no botão imprimir

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento.png

Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em PRINT

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento - tela report.png

Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão:

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento - Impressao ficha controle de pagamento.png

Aba Anexo

Tela Compromisso aba anexo I.png Nota: Tela Compromisso / Aba Anexos

Nesta Aba Temos as opções:

  1. Botão Incluir Operação;
  2. Botão Alterar Operação;
  3. Botão Excluir Operação;
  4. Grid Informativa;
  5. Botão OK de Operação;
  6. Botão Cancelar da Operação;
  7. 2º Botão Incluir de Operação;
  8. 2º Botão Excluir de Operação;
  9. Botão Sair da Tela.

Botão Imprimir Ficha Controle de Pagamento

Botao Imprimir Ficha Controle de Pagamento.png Já visto sua utilização anteriormente na Aba Contabilização, na tela de compromisso.

Agrupamentos de Contas a Pagar

Efetuamos de seguinte situação:

Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso.png

No menu contas a pagar, clicamos no botão compromisso, logo nos abre a tela agrupamento a pagar, abaixo

Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor.png

Onde informamos o Cliente/fornecedor, que nos abre a tela Pesquisa cliente/fornecedor

Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - tela pesquisa cliente fornecedor II.png

Onde informamos

  1. Nome do cliente;
  2. Clicamos no botão aceitar cliente/fornecedor selecionado;

Logo em seguida, nos permite pesquisar

Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - Tela agrupamento a pagar.png
  1. Informar o CPF/CNPJ cliente, período de emissão clicar no botão pesquisar;
  2. Utilizar as setas para selecionar ou excluir todas ou selecionar ou excluir uma a uma;
  3. Informar o fornecedor e número da fatura;
  4. Após utilizarmos as setas para selecionar ou excluir, o sistema nos fornece os dados total de NF;
  5. Por fim clicamos no botão gerar fatura.

Consequentemente nos abre a tela seguinte para informarmos:

Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - Tela agrupamento a pagar - mais informacoes .png
  1. Natureza da despesa;
  2. Tipo de Pagamento;
  3. Em parcelas: quantidade, entrada e intervalo;
  4. Clicar no Raio;
  5. Confirmarmos

Temos a mensagem de confirmação

Sisfin - Mensagem imprime ficha de controle de pagamento.png

Logo depois, se clicarmos no botão nota fiscal de compra, o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver:

Sisfin - Contas a Pagar - BT nota fiscal de compra - agrupamento de noa fiscal de compra.png
Botao Consulta Cancela Agrupamentos Contas a Pagar.png Botão Consulta/Cancela Agrupamentos Contas a Pagar

Nos fornece a tela abaixo:

Tela Consulta Cancela Agrupamento Contas a Pagar.png Nota: Tela Agrupamento de Contas a Pagar

Nos fornece os botões abaixo:

  1. Parâmetros de Pesquisa;
  2. Botão Pesquisar;
  3. Botão Cancela a Fatura Selecionada;
  4. Botão Mostra Detalhe da NF Selecionada;
  5. Grid de Informações da Relação de Nota ou Parcelas;
  6. Botão Imprimir as Operações;
  7. Botão Sair da Tela.

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