Contab - Folha de Pagamento Terceiro: mudanças entre as edições

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* Arquivo do Tipo TXT - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, nas colunas: ''Pos.'' ''Iniciar'' e ''Pos.'' ''Final.''
* Arquivo do Tipo CSV - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, na coluna: ''Pos''. ''Iniciar''
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| colspan="2" |Siga os passos abaixo para a geração do arquivo:
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#** Por ''padrão'', o sistema trará esta opção marcada;
#** Por ''padrão'', o sistema trará esta opção marcada;
#* 2 - CSV;
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#** Ao selecionar esta opção, o sistema irá esconder a coluna Pos. Final.
# Tipo de Conta
# Tipo de Conta
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada

Edição das 15h24min de 22 de dezembro de 2023

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Apresentação

Este manual apresenta a exemplificação da integração da folha de pagamento de terceiro com o sistema NBS

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.


Conceito

A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.


Versão

A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:

Módulo Versão Script
Contab

Tela Menu Principal

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro.png Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.

Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro

O formulário será exibido com as seguintes abas:

  • Processamento;
  • Parâmetros;

Aba Processamento

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro - Aba Processamento.png Nesta aba será exibido os arquivos
Nesta aba o usuário terá o parâmetro: Gerar Lotes p/ Emp. Logada. Ao marcar o parâmetro, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros.

Aba Parâmetros

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros.png Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Botão Incluir-Alterar.png
Importante:
  • Arquivo do Tipo TXT - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, nas colunas: Pos. Iniciar e Pos. Final.
  • Arquivo do Tipo CSV - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, na coluna: Pos. Iniciar
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo:
  1. Tipo Arquivo
    • Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
    • 1 - TXT;
      • Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
    • 2 - CSV;
      • Ao selecionar esta opção, o sistema irá esconder a coluna Pos. Final.
  2. Tipo de Conta
    • Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
    • 0 - código reduzido;
    • 1 - código normal;
  3. Identificação do Registro
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Registro de Detalhe;
  4. Código ou CNPJ
    • Posição Inicial e Posição Final
    • Registro
      • 1-Header de Arquivo;
      • 2-Header de Lote;
    • Código (Dif. CNPJ)
  5. Data de Lançamento
    • Posição Inicial e Posição Final
    • Registro;
      • 1-Header de Arquivo;
      • 2-Header de Lote;
  6. Conta Débito
    • Posição Inicial e Posição Final;
    • Indicador de D/C
    • Valor Débito
    • Valor crédito
  7. Centro Custo Débito
    • Conta crédito;
    • Centro de custo crédito;
    • Valor
  8. Histórico padrão
    • Complemento HP

Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;

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