N2D Nissan: mudanças entre as edições
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O formulário do extrato N2D será utilizado pelo departamento financeiro para acompanhar e auditar os valores referente ao DI/FRN. | O formulário do extrato N2D será utilizado pelo departamento financeiro para acompanhar e auditar os valores referente ao DI/FRN. | ||
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|'''Atenção:''' O relatório não deve ser liberado a todos os usuários, o acesso irá forçar a seleção de usuário que poderão visualizar o relatório, restringindo o acesso restrito ao extrato. | |'''Atenção:''' O relatório não deve ser liberado a todos os usuários, o acesso irá forçar a seleção de usuário que poderão visualizar o relatório, restringindo o acesso restrito ao extrato. | ||
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| | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Extrato - Nissan N2D - Form Extrato N2D1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|'''Nota:''' Só terá acesso à esta função o usuário com o acesso especifico ('''20269''' – Pode acessar Extrato N2D). | |'''Nota:''' Só terá acesso à esta função o usuário com o acesso especifico ('''20269''' – Pode acessar Extrato N2D). | ||
'''Atenção:''' Se o usuário possuir a função de supervisor, será exibida todas as empresas vinculadas ao grupo “''plano de contas''” do exercício selecionado. | '''Atenção:''' Se o usuário possuir a função de supervisor, será exibida todas as empresas vinculadas ao grupo “''plano de contas''” do exercício selecionado. | ||
Se o usuário não for supervisor, será exibido apenas as empresas cruzadas para ele. | Se o usuário não for supervisor, será exibido apenas as empresas cruzadas para ele. | ||
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==== Filtro do Período ==== | |||
Ao clicar no filtro do período: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Extrato - Nissan - Form Extrato N2D - Botao Composicao de Saldo - Form Composicao de Saldo N2D.png|semmoldura|658x658px]] | |||
|O formulário permite que seja feito a importação do valor de DI manualmente a ser recebido, em determinado período. | |||
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=== Módulo RelSisfin === | === Módulo RelSisfin === | ||
Acesse o modulo '''''RELSISFIN''''' | |||
# Menu Principal > Contas a Pagar > Razão CPagar V2. | |||
# Cadastre as faixas de classificação, conforme o padrão de fábrica''.'' | |||
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘''login’'' e ‘''senha’'' para a abertura do módulo. | |||
Atenção: o Relatório da Razão Contas a pagar V2 já se encontra com os ajustes para o novo ‘''Aporte Montadora’'' (AM). | |||
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Edição das 20h03min de 30 de setembro de 2022
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Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização pelas concessionárias da marca “Nissan”, referente à criação do Novo Processo N2D.
As informações aqui constantes tem o único intuito de fornecer a base necessária para o melhor aproveitamento das funções disponíveis criada no novo processo N2D_Nissan.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
O objetivo deste documento é explicar sobre a nova alteração referente ao tratamento de FVN + DI. Essas informações serão adicionadas no MarkUP do Veículo (Total Nota), sendo que o valor referente ao FVN criará um contas a pagar automaticamente.
Os valores referentes ao DI e/ou FVN Veículos Novos serão enviados no arquivo de importação automática AT001.
Módulos Operacionais - Utilização
Módulo Tab_Veic
Inativar ou definir data final para o custo
Acesse o modulo Tab_Veic
- Menu Principal > [Aba] Principais > Tabela de Custos> [Aba] Cadastro
- Faça a parametrização do ‘Tipo do Custo’ – Despesas Gerais_9.
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login’ e ‘senha’ para a abertura do módulo.
É necessário inativar ou definir data final para o custo FVN já existente, para que não exista duplicidade desses custos no veículo. O valor do ‘Fundo FVN’ será enviado no arquivo de importação automática AT001.
Nota: ao adicionar data final ao “Custo do Veículo”, será possível manter os custos dos veículos que estão no estoque no período anterior ao início do novo processo.
Atenção: Ao optar pela inativação do custo, todos os custos inativados deixarão de ser considerados nos veículos do estoque atual.
xxxxx
Módulo Ger_Veic
Entrada Manual de Veículos no Estoque
Acesse o modulo Ger_Veic
- Menu Principal > [Aba] Estoque > [Aba] Dados.
- Cadastre as faixas de classificação, conforme o padrão de fábrica.
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login’ e ‘senha’ para a abertura do módulo.
Entrada de Veículos via XML
Acesse o modulo Ger_Veic
- Menu Principal > [Aba] Estoque > [Aba] Dados.
- Cadastre as faixas de classificação, conforme o padrão de fábrica.
Atenção: Não será mais permitida a entrada de veículos via .XML, sem a importação automática AT001.
Em caso de tentativa será exibida mensagem informativa, e impedirá a entrada via .XML.
Quando existir a importação do AT001, será exibida uma prévia dos valores.
MarkUP de Veículos - N2D
Acesse o modulo Ger_Veic
- Menu Principal > [Aba] Estoque > [Aba] Fila > [Botão] Markup[Botão Verifica Mark-up] > [Aba] Custos.
- Cadastre as faixas de classificação, conforme o padrão de fábrica.
Atenção: O sistema irá apresentar para o usuário, visões diferentes de MarkUP, de acordo com acesso disponível para função.
No botão “MarkUP’ o ‘usuário’ poderá ou não, verificar os valores referente ao ‘DI e/ou FVN’, de acordo como acesso: 50949.
Relatórios
Módulo Ger_Veic
Acesse o modulo Ger_Veic
- Menu Principal > [Aba] Gerência > Vendidos – Resumo [Vendidos – Detalhamento e Custo].
- Acesse os relatórios de Vendidos.
Atenção:
|
Os relatórios destacados já contemplam os valores referentes ao projeto N2D. |
Módulo Tab_Veic
Acesse o modulo TAB_VEIC
- Menu Principal > [Aba] Relatórios > Estoque > Custo... [Todos].
- Acesse o relatório de Custos.
Atenção: Os relatórios de custos já estão todos contemplados no projeto N2D.
A conferência dos relatórios continuam conforme a rotina das concessionárias.
Atenção: Todos os relatórios em destaque já possuem os valores contemplados ao projeto N2D. |
Módulos Backoffice - Utilização
Módulo Sisfin
Acesse o modulo SISFIN
- Menu Principal > Contas a Pagar > Carteira Contas a Pagar > [Botão] Parâmetros para Pesquisa [[[Arquivo:Botao Olho.png|semmoldura|37x37px]]].
- Cadastre as faixas de classificação, conforme o padrão de fábrica.
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login’ e ‘senha’ para a abertura do módulo.
Os custos de FVR veículos novos, recebidos no arquivo AT001, serão listados no SISFIN, com o ‘Tipo Documento AM’.
Criada no filtro ‘Tipo de Documento’ a opção AM (Aporte Montadora) para localizar os dados gerados no Contas a Pagar. | |
O registro criado referente ao aporte configurado para ‘Gerar Financeiro’, receberá na observação a informação do tipo de aporte – FVN. |
Extrato N2D
Módulo Sisfin
Acesse o modulo SISFIN
- Menu Principal > Conta Corrente > Extrato > Nissan N2D
- Acesse o extrato Nissan N2D.
Atenção:
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O formulário do extrato N2D será utilizado pelo departamento financeiro para acompanhar e auditar os valores referente ao DI/FRN.
Atenção: O relatório não deve ser liberado a todos os usuários, o acesso irá forçar a seleção de usuário que poderão visualizar o relatório, restringindo o acesso restrito ao extrato. | |
Nota: Só terá acesso à esta função o usuário com o acesso especifico (20269 – Pode acessar Extrato N2D).
Atenção: Se o usuário possuir a função de supervisor, será exibida todas as empresas vinculadas ao grupo “plano de contas” do exercício selecionado. Se o usuário não for supervisor, será exibido apenas as empresas cruzadas para ele. |
Filtro do Período
Ao clicar no filtro do período:
O formulário permite que seja feito a importação do valor de DI manualmente a ser recebido, em determinado período. |
Módulo RelSisfin
Acesse o modulo RELSISFIN
- Menu Principal > Contas a Pagar > Razão CPagar V2.
- Cadastre as faixas de classificação, conforme o padrão de fábrica.
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login’ e ‘senha’ para a abertura do módulo.
Atenção: o Relatório da Razão Contas a pagar V2 já se encontra com os ajustes para o novo ‘Aporte Montadora’ (AM).
Módulo Contab
Snap On
xxxx
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