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| == Tela Principal - Guia Peças == | | == Tela Principal - Guia Peças == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas.png|semmoldura|800x800px]] | | |[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças.png|semmoldura|800x800px]] |
| |O sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria de Peças, conforme figura identificada ao lado. | | |O sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria de Peças, conforme figura identificada ao lado. |
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Linha 43: |
| Os Parâmetros para '''Pedido''' são: | | Os Parâmetros para '''Pedido''' são: |
| * Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ) | | * Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ) |
| | * XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| | * Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência |
| | * Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ % |
| | * Barrar venda para cliente NÃO validado |
| | * Truncar valor de desconto do item na venda Balcão |
| Os Parâmetros para '''Compras''' são: | | Os Parâmetros para '''Compras''' são: |
| * Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal | | * Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal |
| * Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %
| | Os Parâmetros para '''Vendas''' são: |
| * Barrar venda para cliente NÃO validado
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| * Truncar valor de desconto do item na venda balcão
| | '''Consulta de Itens - Grid Trânsito''' |
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| | Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp. |
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| | Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial |
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| Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização. | | Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização. |
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Edição das 21h01min de 9 de julho de 2024
Retornar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Peças
Conceito
Será exibido os parâmetros referente à categoria de Peças;
Tela Principal - Guia Peças
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O sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria de Peças, conforme figura identificada ao lado.
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Parâmetros da Guia
Os parâmetros vinculados à Aba Peças serão exibidos abaixo.
- Devolução de compra e devolução de venda de peças calcula custo médio
- Imprimir Formas de Pagamento da Pré-Nota/Orçamento
- Mostrar Janela Pop Up do Item Similar
Os Parâmetros para Pedidos são:
- Método da Sugestão
- Considerar custo contábil na inclusão e transferência de itens quando fornecedor é filial
- Considerar Preço Unitário da última compra na inclusão
- Validar Período da última compra a ___ dias
Os Parâmetros para Cruzamento de Pedido são:
- Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML
- Cruzar pedido através da tag InfAdProd
- Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
- Símbolo separador do Pedido
- Palavra/Símbolo para Identificar final do Pedido
- Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Balcão
- Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Oficina
- Usar conferência de Estoque para Almoxarifado
- Usar catálogo ElsaPro
- Sugerir desconto da Letra na Venda Balcão
- Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface
Os Parâmetros para Pedido são:
- Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência
- Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %
- Barrar venda para cliente NÃO validado
- Truncar valor de desconto do item na venda Balcão
Os Parâmetros para Compras são:
- Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal
Os Parâmetros para Vendas são:
Consulta de Itens - Grid Trânsito
Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.
Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Devolução de compra e devolução de venda de peças calcula custo médio
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Imprimir Formas de Pagamento da Pré-Nota/Orçamento
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Mostrar Janela Pop Up do Item Similar
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Os Parâmetros para Pedidos são:
Método da Sugestão
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Selecione uma das opções:
- Original - Por Giro e Histórico de Demanda;
- OMV - Por Objetivo Mensal de Venda
- Método Toyota
- Método QEP
- Mercedes Benz
- Novo método Curva ABC / XYZ
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Considerar custo contábil na inclusão e transferência de itens quando fornecedor é filial
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Considerar Preço Unitário da última compra na inclusão
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Validar Período da última compra a ___ dias
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Informe a quantidade máxima de dias permitido que seja validado a última compra;
- O sistema exibe o botão onde irá exibir as informações sobre o parâmetro, conforme Tela Informativa exibida abaixo;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Ao clicar no botão o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado;
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Os Parâmetros para Cruzamento de Pedido são:
Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro, o sistema irá habilitar para alteração os seguintes parâmetros:
- Cruzar pedido através da tag InfAdProd;
- Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
- Símbolo separador do Pedido
- Palavra/Simbolo para Identificar final do Pedido
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cruzar pedido através da tag InfAdProd
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
Atenção: Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- No campo digitável informe a palavra chave que identifique o inicio do pedido;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Símbolo separador do Pedido
Atenção: Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- No campo digitável informe o símbolo que será identificado como separador do pedido;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Palavra/Símbolo para Identificar final do Pedido
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- No campo digitável informe uma palavra-chave ou símbolo que será identificado no final do pedido;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Balcão
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Oficina
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Usar conferência de Estoque para Almoxarifado
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Usar catálogo ElsaPro
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Sugerir desconto da Letra na Venda Balcão
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Os Parâmetros para Pedido são:
Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ)
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Os Parâmetros para Compras são:
Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro, o usuário deve informar o percentual (%) da margem mínima para o desconto geral da seguradora quando for atendido via balcão;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Barrar venda para cliente NÃO validado
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Truncar valor de desconto do item na venda balcão
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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