Contab - Folha de Pagamento Terceiro: mudanças entre as edições
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[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
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'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro''' | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro''' | ||
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== Apresentação == | == Apresentação == | ||
Este manual apresenta a exemplificação | Este manual apresenta a exemplificação de como efetuar a parametrização para a leitura do arquivo de integração da folha de pagamento de terceiro para o sistema NBS | ||
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes. | A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes. | ||
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|Contab | |Contab | ||
| | |9.687.0.0 | ||
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* Processamento; | * Processamento; | ||
* Parâmetros; | * Parâmetros; | ||
=== Aba Parâmetros === | === Aba Parâmetros === | ||
Acesse a aba Parâmetros para iniciar a configuração do arquivo de terceiro para leitura. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros.png|semmoldura|800x800px]] | ||
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#* Código Normal; | #* Código Normal; | ||
# '''Identificação do Registro''' | # '''Identificação do Registro''' | ||
#* Informe | #* Informe o código que identifique os registros: | ||
#* Header de Arquivo; | #* Header de Arquivo; | ||
#* Header de Lote; | #* Header de Lote; | ||
#* Registro de Detalhe; | #* Registro de Detalhe; | ||
# Informe a posição Inicial e Posição Final do '''Código ou CNPJ''' | # Informe a posição Inicial e Posição Final do '''Código ou CNPJ''' | ||
#* Selecione o Registro em que se encontra o Código ou CNPJ: | |||
#* Header de Arquivo; | #* Header de Arquivo; | ||
#* Header de Lote; | #* Header de Lote; | ||
#* Header de Detalhe; | #* Header de Detalhe; | ||
#* '''Código (Dif. CNPJ)''' | #* '''Código (Dif. CNPJ)''' | ||
#** | #** Se no arquivo for enviado um código diferente do CNPJ, deve-se informar este código no parâmetro: Código (Dif. CNPJ), este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO. | ||
# Informe a posição Inicial e Posição Final da '''Data de Lançamento''' | # Informe a posição Inicial e Posição Final da '''Data de Lançamento''' | ||
#* Selecione | #* Selecione o Registro que se encontra a data do lançamento: | ||
#* Header de Arquivo; | #* Header de Arquivo; | ||
#* Header de Lote; | #* Header de Lote; | ||
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#* Informe a posição Inicial e Posição Final; | #* Informe a posição Inicial e Posição Final; | ||
#* I'''ndicador de D/C''' | #* I'''ndicador de D/C''' | ||
#** | #** Informe a posição Inicial e Posição Final. | ||
#* '''Valor Débito''' | #** '''Atenção:''' Este campo SÓ deverá ser preenchido quando for informado as mesmas posições para a Conta Débito/Crédito e, Centro de Custo Débito/Crédito; | ||
#** Informe o | #* '''Valor Débito''' | ||
#** Informe o código para Débito. Ex. S-Débito; | |||
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo. | #** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo. | ||
#* '''Valor Crédito''' | #* '''Valor Crédito''' | ||
#** Informe o | #** Informe o código para Crédito. Ex. H-Crédito; | ||
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo. | #** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo. | ||
#*'''Conta Crédito;''' | #*'''Conta Crédito;''' | ||
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# '''Centro Custo Débito''' | # '''Centro Custo Débito''' | ||
#* Informe a posição Inicial e Posição Final; | #* Informe a posição Inicial e Posição Final; | ||
#* '''Valor''' | #* '''Conta Crédito''' | ||
#* Informe a posição Inicial e Posição Final; | |||
#* '''Centro de Custo Crédito''' | |||
#* Informe a posição Inicial e Posição Final; | |||
#* '''Valor (Valor do Lançamento)''' | |||
#* Informe a posição Inicial e Posição Final; | #* Informe a posição Inicial e Posição Final; | ||
# '''Histórico padrão''' | # '''Histórico padrão''' | ||
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#* Informe a posição Inicial e Posição Final; | #* Informe a posição Inicial e Posição Final; | ||
#'''Botão OK''' | #'''Botão OK''' | ||
#* Clique no botão para salvar a configuração; | #* Clique no botão [[Arquivo:Botão OK 2.png|semmoldura|77x77px]] para salvar a configuração; | ||
#* O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro. | #* O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro. | ||
|- | |- | ||
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| colspan="2" |Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo CSV: | | colspan="2" |Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo CSV: | ||
# Tipo Arquivo | # '''Tipo Arquivo''' | ||
#* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado | #* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado | ||
#* 2 - CSV; | #* 2 - CSV; | ||
Linha 122: | Linha 128: | ||
#* Header de Lote; | #* Header de Lote; | ||
#* Registro de Detalhe; | #* Registro de Detalhe; | ||
# Informe a posição Inicial e Posição Final do '''Código ou CNPJ''' '''ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: ''Código (Dif. CNPJ)''''' | # Informe a posição Inicial e Posição Final do '''Código ou CNPJ.''' | ||
#* Selecione | #* '''ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: ''Código (Dif. CNPJ)''''' | ||
#* Selecione o Registro em que se encontra o Código ou CNPJ:: | |||
#* Header de Arquivo; | #* Header de Arquivo; | ||
#* Header de Lote; | #* Header de Lote; | ||
Linha 130: | Linha 137: | ||
#** Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa. | #** Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa. | ||
# Informe a posição Inicial e Posição Final da '''Data de Lançamento''' | # Informe a posição Inicial e Posição Final da '''Data de Lançamento''' | ||
#* Selecione | #* Selecione o Registro que se encontra a data do lançamento: | ||
#* Header de Arquivo; | #* Header de Arquivo; | ||
#* Header de Lote; | #* Header de Lote; | ||
#* Header de Detalhe; | #* Header de Detalhe; | ||
# '''Conta Débito''' | # '''Conta Débito''' | ||
#* Informe a posição Inicial | #* Informe a posição Inicial; | ||
#* I'''ndicador de D/C''' | #* I'''ndicador de D/C''' | ||
#** Este campo deverá ser preenchido | #** Informe a posição Inicial. | ||
#* '''Valor Débito''' | #** '''Atenção:''' Este campo SÓ deverá ser preenchido quando for informado as mesmas posições para a Conta Débito/Crédito e, Centro de Custo Débito/Crédito; | ||
#** Informe o | #* '''Valor Débito''' | ||
#** Informe o código para Débito. Ex. S-Débito; | |||
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo. | #** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo. | ||
#* '''Valor | #* '''Valor Crédito''' | ||
#** Informe o | #** Informe o código para Crédito. Ex. H-Crédito; | ||
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo. | #** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo. | ||
#*'''Conta Crédito;''' | #*'''Conta Crédito;''' | ||
#**Informe a posição Inicial | #**Informe a posição Inicial; | ||
# '''Centro Custo Débito''' | # '''Centro Custo Débito''' | ||
#* Informe a posição Inicial | #* Informe a posição Inicial; | ||
#* '''Valor''' | #* '''Conta Crédito''' | ||
#* Informe a posição Inicial | #* Informe a posição Inicial; | ||
#* '''Centro de Custo Crédito''' | |||
#* Informe a posição Inicial; | |||
#* '''Valor (Valor do Lançamento)''' | |||
#* Informe a posição Inicial; | |||
# '''Histórico padrão''' | # '''Histórico padrão''' | ||
#* Informe a posição Inicial | #* Informe a posição Inicial; | ||
#* '''Complemento HP''' | #* '''Complemento HP''' | ||
#* Informe a posição Inicial | #* Informe a posição Inicial; | ||
#'''Botão OK''' | #'''Botão OK''' | ||
#* Clique no botão para salvar a configuração; | #* Clique no botão [[Arquivo:Botão OK 2.png|semmoldura|77x77px]] para salvar a configuração; | ||
#* O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro. | #* O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro. | ||
|} | |||
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=== Aba Processamento === | |||
Efetue a importação do arquivo para leitura/processamento/baixa do(s) lote(s) gerado(s). | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro - Aba Processamento.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Localize o(s) arquivo(s) para processamento ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Pasta Amarela.png|semmoldura]], o sistema irá direciona-lo para o Menu Raiz para a localização do arquivo. | |||
'''IMPORTANTE:''' O botão só será habilitado após a parametrização (aba Parâmetros). | |||
Nesta aba será exibido os arquivos | |||
----Nesta aba o usuário terá os parâmetros em Tela (por ''padrão'' o sistema trará os parâmetros marcados): | |||
* '''''Barrar Lote com Diferença''' -'' Com o parâmetro marcado, será omitido os lotes com diferença dos arquivos processados; | |||
* '''''Gerar Lotes p/ Emp. Logada''' -'' Com o parâmetro marcado, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba ''Parâmetros'' para os arquivos processados. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Form Menu Raiz - Abrir.png|semmoldura|671x671px]] | |||
| | |||
* Selecione o Tipo de Arquivo; | |||
** Para este exemplo selecionamos um arquivo do Tipo TXT. | |||
** Ao clicar no botão Abrir, o sistema fará a verificação do arquivo com os parâmetros informados (aba Parâmetros). | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Arquivo com erro.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|O usuário poderá verificar a inconsistência do arquivo, na coluna: '''''Descrição Status.''''' | |||
----Exemplo do arquivo com erro. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Arquivo Válido.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Clique no botão [[Arquivo:Botão + Expandir.png|semmoldura]] para expandir o lote (conforme imagem identificada ao lado); | |||
Clique no botão [[Arquivo:Botão OK 2.png|semmoldura|77x77px]] para processar o lote. | |||
----Exemplo do arquivo válido. | |||
----As informações exibidas no formulário: | |||
# Pasta onde o arquivo está salvo; | |||
# Dados expandidos ao clicar no botão [[Arquivo:Botão + Expandir.png|semmoldura]] | |||
# Clique no botão [[Arquivo:Botão OK 2.png|semmoldura|77x77px]] para processar o lote. | |||
|} | |} | ||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro''' | ----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro''' |
Edição atual tal como às 15h07min de 7 de março de 2024
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Apresentação
Este manual apresenta a exemplificação de como efetuar a parametrização para a leitura do arquivo de integração da folha de pagamento de terceiro para o sistema NBS
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Conceito
A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.
Versão
A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:
Módulo | Versão | Script |
---|---|---|
Contab | 9.687.0.0 | 1.57.72.9 |
Tela Menu Principal
Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo. |
Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro
O formulário será exibido com as seguintes abas:
- Processamento;
- Parâmetros;
Aba Parâmetros
Acesse a aba Parâmetros para iniciar a configuração do arquivo de terceiro para leitura.
Aba Processamento
Efetue a importação do arquivo para leitura/processamento/baixa do(s) lote(s) gerado(s).
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