Parâmetros Gerais 1 - Geral: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para retornar à [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > Parâmetros Gerais 1 - '''Aba Geral''' | Para retornar à [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > [[Parâmetros Gerais 1]] - '''Aba Geral''' | ||
---- | ---- | ||
==Conceito== | ==Conceito== | ||
Os dados informados | Os dados informados na aba Geral correspondem aos dados gerais da empresa. | ||
---- | ---- | ||
==Tela Principal - Guia Diversos== | ==Tela Principal - Guia Diversos== | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 1 - Parametros - Aba Geral 2.png|semmoldura|656x656px]] | |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 1 - Parametros - Aba Geral 2.png|semmoldura|656x656px]] | ||
|Os seguintes campos devem ser preenchidos: | |} | ||
Os seguintes campos devem ser preenchidos (estes dados são fornecidos durante a implantação): | |||
# A empesa cadastrada é uma revenda de veículos; | # A empesa cadastrada é uma revenda de veículos; | ||
#* Sim | #* Sim | ||
#* Não; | #* Não; | ||
# Informe a marca da Revenda; | # Informe a marca da Revenda; | ||
#* Selecione dentre as opções oferecidas; | #* Selecione a marca utilizada dentre as opções oferecidas; | ||
# Informe a série de Venda | # Informe a série de Venda | ||
#* O usuário deve informar o número da série utilizada na emissão da NF; | #* O usuário deve informar o número da série utilizada na emissão da NF; | ||
Linha 52: | Linha 54: | ||
# Clique no botão Confirmar; | # Clique no botão Confirmar; | ||
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | #* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | ||
----Para retornar à [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > [[Parâmetros Gerais 1]] - '''Aba Geral''' | |||
----Para retornar à [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > Parâmetros Gerais 1 - '''Aba Geral''' |
Edição atual tal como às 12h59min de 5 de fevereiro de 2021
Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 1 - Aba Geral
Conceito
Os dados informados na aba Geral correspondem aos dados gerais da empresa.
Tela Principal - Guia Diversos
Os seguintes campos devem ser preenchidos (estes dados são fornecidos durante a implantação):
- A empesa cadastrada é uma revenda de veículos;
- Sim
- Não;
- Informe a marca da Revenda;
- Selecione a marca utilizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a série de Venda
- O usuário deve informar o número da série utilizada na emissão da NF;
- Informe a Nacionalidade;
- O usuário deve selecionar o País em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a UF;
- O usuário deve selecionar o Estado em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a Cidade;
- O usuário deve selecionar a Cidade em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
- Informe o tipo de Mídia principal utilizada;
- O usuário deve selecionar o tipo de Mídia dentre as opções oferecidas;
- Informe o tipo de Moeda corrente utilizada;
- O usuário deve selecionar o tipo de Moeda utilizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a Conta Apresentação da Empresa;
- O usuário deve selecionar a Conta Apresentação que será utilizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a Forma de Cobrança utilizada;
- O usuário deve selecionar a Forma de Cobrança bancária dentre as opções oferecidas;
- Informe o Código da Concessionária;
- O usuário deve informar o código da concessionária;
- Default de Forma de Cobrança na Venda;
- Informe a Forma de Pagamento;
- Selecione a opção dentre as apresentadas;
- Informe a Forma Cobrança;
- Selecione a opção bancária dentre as opções oferecidas;
- Informe a Forma Cobrança Veículo;
- Selecione a opção bancária dentre as opções oferecidas;
- Informe a Forma de Pagamento;
- Informe os dados de Devolução;
- Informe a Forma Pagamento;
- Selecione a opção dentre as apresentadas;
- Informe a Condição Pagamento;
- Selecione a opção dentre as apresentadas;
- Informe a Forma Pagamento;
- Informe Cliente Default na entrada de Nota de Compra;
- Informe o código do Fornecedor;
- Informe o valor de Limite de Crédito default p/ Clientes;
- Informe o valor a ser disponibilizado como Limite de Crédito para os clientes cadastrados;
- Informe o Rodapé da Nota Fiscal;
- Informe a mensagem a ser emitida no rodapé da Nota Fiscal;
- Clique no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 1 - Aba Geral