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Linha 201: |
Linha 201: |
| ---- | | ---- |
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| == Entrada de Notas ==
| | == Empresas Rodobens == |
| Toda movimentação de venda da empresa terá necessariamente de passar por uma entrada de nota, seja ela venda de peças ou veículos.
| | ===Para as empresas que utilizarem o Parâmetro: Eh_Rodobens ativo=== |
| | |
| O sistema permite que seja feita por forma:
| |
| * Manual;
| |
| * Por Leitura do XML (Arquivo XML ou Monitor);
| |
| O sistema ainda permitirá que seja feito através de: ''Entrada Múltipla de Peças,'' onde irá permitir a seleção de vários arquivos XML’s para processamento. Dessa forma, numa única ação, o sistema irá executar a entrada de várias notas fiscais, este processo será apresentado mais abaixo.
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| ===Nota Fiscal de Compra de Peças (Op. 05)===
| |
| Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.
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| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Menu_Principal_-_Botao_Incluir.png]]
| |
| |Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|semmoldura|75x75px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_incluir_3.png]], o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Tela Informativa - Botao Compra.png|semmoldura|370x370px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Tela_Informativa_-_Botao_Compra.png]]
| |
| |O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado).
| |
| O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte.png|semmoldura|609x609px]]
| |
| |O sistema irá exibir o formulário ao lado, para que o usuário efetue o vínculo com o Conhecimento de Transporte.
| |
| O usuário irá:
| |
| # Selecionar a nota do Conhecimento de Transporte exibida na grid;
| |
| # Ou utilizar o campo digitável para pesquisar a nota;
| |
| # Botões
| |
| #* Entrada COM Frete;
| |
| #** Por ''padrão'', o sistema trará o botão marcado;
| |
| #** Ao localizar a nota, o usuário irá marcar a nota fiscal na grid e clicar no botão "''OK"'';
| |
| #* Entrada SEM Frete;
| |
| #** Se, o usuário não localizar a nota referente ao Conhecimento de Transporte, marque o botão, para efetuar a entrada de nota sem Frete;
| |
| #** O sistema irá esconder o campo: Conhecimento de Transporte Não Lançados, conforme imagem abaixo;
| |
| # Botão OK;
| |
| #* Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: ''Entrada de Nota Fiscal,'' conforme exibido abaixo.
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Botao Entrada Sem Frete.png|semmoldura|609x609px]]
| |
| |Ao selecionar a opção: Entrada Sem Frete, o sistema irá omitir o campo: Conhecimento de Transporte Não Lançados.
| |
| |}
| |
| | |
| ----
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| | |
| === Nota Fiscal de Compra de Peças - Lançamento Manual ===
| |
| Quando o usuário optar pelo lançamento manual, o usuário deve informar os dados da capa da nota, esses dados serão retirados da nota fiscal, abaixo exemplificamos como efetuar o processo.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal1.png|semmoldura|1082x1082px]]
| |
| |O usuário irá preencher os campos da figura ao lado com os dados retirados da DANFE.
| |
| As setas indicam a referência das informações que precisarão ser alimentadas nessa aba quando realizado o lançamento de forma manual.
| |
| A <span style="color:red">seta vermelha</span> representa as informações relacionadas ao emitente e de identificação da nota fiscal.
| |
| | |
| Já a <span style="color:#0000FF">seta azul</span> representa os campos relacionados ao “Cálculo de Impostos”.
| |
| | |
| O objetivo é manter todas as informações fiel aquilo que foi destacado na NF-e.
| |
| | |
| [[Arquivo:Botao Dica.png|semmoldura|63x63px]]'''Dica:''' Seguindo a ordem para a operação de entrada, após o completo preenchimento da guia “CapaNotaFiscal”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “ItensNota”. Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como: MVA, % Redução de Base de Cálculo, etc. Para evitar essa necessidade, bastaria marcar o flag “[[#Preço tabelado ou Máximo sugerido|Preço tabelado ou Máximo sugerido]]” existe na guia Situações Especiais na aba “ICMS” e “ICMS ST”. Assim, tal qual foi na “CapaNotaFiscal”, na “ItensNota” seria repetidas as informações constantes
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba ItensNota.png|semmoldura|1212x1212px]]
| |
| |O usuário irá dar continuidade na entrada de notas ao lançar os dados na guia ItensNota.
| |
| Conforme exibido na Figura ao lado, será inserida as informações constantes no campo de “Dados dos Produtos/Serviços” (DANFE).
| |
| | |
| '''Inserir Item:'''
| |
| | |
| Após o preenchimento dos dados do produto, deve-se clicar no botão [[Arquivo:Botao seta 4.png|semmoldura|32x32px]], para que o mesmo seja lançado no grid “Itens Lançados”.
| |
| | |
| '''Editar item já lançado:'''
| |
| | |
| Basta selecionar o produto a ser editado com um clique, em seguida clique em [[Arquivo:Botao Excluir2.png|semmoldura|28x28px]]. Isso fará com que os dados voltem ao topo da tela em modo de edição.
| |
| | |
| '''Para excluir item lançado.'''
| |
| | |
| Selecione-o no grid “Itens Lançados”, em seguida clique em [[Arquivo:Botao lixeira 2.png|semmoldura|32x32px]].
| |
| | |
| '''Outros Botões:'''
| |
| | |
| [[Arquivo:Botao Item Lancado.png|semmoldura|28x28px]] - Atalho para consulta cadastro de produto.
| |
| | |
| [[Arquivo:Botao Cadastro Rapido.png|semmoldura|28x28px]] - Atalho para tela de Cadastro Rápido.
| |
| | |
| Após finalizar com a entrada de dados, acesse a guia Financeiro.
| |
| | |
| [[Arquivo:Botao Atencao 4.png|semmoldura|63x63px]]'''Atenção!'''
| |
| | |
| O campo CFOP existente no formulário, refere-se ao código fiscal de operações de entrada. Porém, ao visualizarmos um DANFE cujo tipo seja 1 – “Saída”, o usuário não deve simplesmente repetir o código de CFOP destacado no mesmo, pois trata-se de operações distintas. Portanto, caso tenha dificuldades em associar o CFOP correspondente a operação, acione o seu departamento fiscal/contábil.
| |
| | |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Financeiro.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |O preenchimento da aba Financeiro é o mesmo já visto no lançamento de Conhecimento de Transporte.
| |
| | |
| O usuário deve informar os seguintes dados:
| |
| # Condição de Pagamento;
| |
| #* Descrição;
| |
| #* Total da Nota;
| |
| #** Informe o Valor Total da Nota;
| |
| #* ICMS ST;
| |
| #** Informe o valor do ICMS ST;
| |
| #* Entrada (dias);
| |
| #** O campo irá definir a quantidade de dias a partir da data de emissão do CT-e para o vencimento da primeira parcela;
| |
| #* Intervalo (dias);
| |
| #** Se houver mais de uma parcela, esse campo determina a quantidade de dias entre elas
| |
| #* Total Parcelas;
| |
| #** Informe o número de Parcelas (quando existir);
| |
| #* Tipo de Pagamento;
| |
| #** Selecione a opção dentre as apresentadas;
| |
| #* ''Flag'' Gera;
| |
| #** Após a seleção do Tipo de Pagamento (para que seja gerada as parcelas), clique no botão.
| |
| #* Botão Limpa
| |
| #** Ao clicar no botão o sistema irá limpar os dados exibidos;
| |
| # Parcelas;
| |
| #* O sistema irá exibir as parcelas existentes na grid;
| |
| # Alteração de Parcelas;
| |
| #* Para que seja efetuado a alteração nas parcelas é necessário que o usuário preencha os valores dos campos:
| |
| #* Par
| |
| #** Marque a parcela na grid que será efetuada a alteração;
| |
| #* Valor;
| |
| #** Informe o novo valor;
| |
| #* Vencimento;
| |
| #** Selecione a data de vencimento;
| |
| Continuando o processo, acesse a guia: TotalNota;
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba TotalNota.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |Ao acessar a guia “TotalNota”, o usuário deve clicar no botão [[Arquivo:Botao Recalculo - Compras.png|semmoldura|108x108px]]. Ao executar esta ação, o sistema irá promover o confronto das informações digitadas guia “CapaNotaFiscal” X “ItensNota”.
| |
| | |
| Ao efetuar o recálculo, o sistema irá sinalizar os campos corretos [[Arquivo:Botao Legenda Correta.png|semmoldura|11x11px]] e, avisar os que estão divergentes [[Arquivo:Botao Legenda Divergente.png|semmoldura|10x10px]].
| |
| | |
| [[Arquivo:Botao Importante 3.png|semmoldura|90x90px]]'''Importante:'''
| |
| | |
| A guia Locações só será habilitada após todas as divergências estiverem resolvidas.
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Locacoes.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |O usuário irá associar os produtos lançados com suas respectivas locações.
| |
| | |
| O sistema irá exibir os itens lançados na Nota, para efetuar o processo de locação, execute o seguinte passo:
| |
| # Marque o item a ser lançado na locação;
| |
| # Para os Itens que já possuem cadastro:
| |
| #* Informe o Local;
| |
| #** Selecione dentre as opções cadastradas;
| |
| #* Locação;
| |
| #** Informe a locação a ser lançada para o item;
| |
| #* Quantidade;
| |
| #** O campo exibirá a quantidade de itens;
| |
| #* Botão Incluir;
| |
| #** Ao clicar no botão, o sistema irá designar a locação para o item;
| |
| #* Botão Excluir;
| |
| #** Ao clicar no botão, o sistema irá excluir o processo efetuado;
| |
| # Para Itens SEM Locação
| |
| #* Selecione o Local;
| |
| #** Orientamos que utilize o local: "Principal";
| |
| #* Informe a Locação Padrão;
| |
| #** Orientamos que seja informado SL (Sem Locação);
| |
| #* Clique no botão Sugestão;
| |
| #** Dessa forma, todos os itens sem locação, serão lançados na locação “SL”.
| |
| # Locações Atuais;
| |
| # Novas Locações;
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Cruzamento de Pedidos.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |O próximo passo é verificar a guia Cruzamento de Pedidos, onde o sistema irá exibir os itens da Nota Fiscal para o cruzamento;
| |
| | |
| O sistema fará o cruzamento automático de pedidos caso haja correspondência entre:
| |
| * Código do item;
| |
| * Fornecedor;
| |
| * Quantidade;
| |
| [[Arquivo:Botao Atencao 4.png|semmoldura|63x63px]] '''Importante:'''
| |
| | |
| Se existir mais de um pedido com as mesmas informações, o sistema irá exibir o registro em “vermelho” para que seja realizado o cruzamento manual através do botão [[Arquivo:Botao Seta Vermelha Direita - Inclusao.png|semmoldura|28x28px]].
| |
| | |
| <nowiki>****</nowiki>
| |
| | |
| Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Confirmar alteracao.png|semmoldura|89x89px]], o sistema irá efetuar a conclusão do processo de entrada ao exibir a tela informativa com o código de Controle gerado.
| |
| |}
| |
| ----
| |
| | |
| === Situações Especiais ===
| |
| A guia irá apresentar com parâmetros distintos, divididos nas seguintes abas:
| |
| * ICMS;
| |
| * ICMS-ST;
| |
| * IPI;
| |
| * PIS/COFINS;
| |
| * SUFRAMA;
| |
| * Despesas Acessórias;
| |
| * Rascunho;
| |
| ----
| |
| | |
| ==== ICMS ====
| |
| A guia ICMS irá exibir parâmetros que, uma vez configurados o sistema irá considera-lo quando efetuar os cálculos de impostos na entrada de nota.
| |
| | |
| Os parâmetros estão divididos em:
| |
| * '''Para a Base do ICMS;'''
| |
| ** Considerar desconto sobre item;
| |
| ** Não considerar desconto;
| |
| * '''Modalidade de determinação da BC ICMS;'''
| |
| ** Valor da Operação;
| |
| ** Preço tabelado ou Máximo sugerido;
| |
| | |
| O sistema trará por padrão os seguintes parâmetros marcados:
| |
| * Para a Base do ICMS
| |
| ** '''Considerar desconto sobre item;'''
| |
| * Modalidade de determinação da BC ICMS
| |
| ** '''Valor da Operação;'''
| |
| ----
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+[[Arquivo:Botao Dica.png|semmoldura|63x63px]] Dica
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Dica.png|semmoldura|63x63px]]'''Dica:'''
| |
| Quando o usuário estiver efetuando a Entrada de Nota, ele irá seguir a sequência das guias exibidas no formulário.
| |
| | |
| Após o preenchimento das informações de uma guia, o usuário passa para a próxima. Portanto, ao seguir a ordem da operação de entrada, após o preenchimento da guia “''CapaNotaFiscal''”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “''ItensNota''”.
| |
| | |
| Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como:
| |
| * MVA;
| |
| * % Redução de Base de Cálculo;
| |
| * Etc;
| |
| Para evitar essa necessidade, sugerimos que marque o flag “''Preço tabelado ou Máximo sugerido''”. Assim, tal qual foi na guia “''CapaNotaFiscal''”, na guia “''ItensNota''” será repetida as informações constantes.
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - ICMS.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |Ao marcar o parâmetro: Preço tabelado ou Máximo sugerido, o sistema irá efetuar o cálculo considerando o preço tabelado ou o preço Máximo Sugerido;
| |
| |}
| |
| ----
| |
| | |
| ==== ICMS-ST ====
| |
| | |
| A guia ICMS-ST irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
| |
| | |
| Os parâmetros estão divididos em:
| |
| * Para a Base do ICMS - ST
| |
| ** Considerar desconto sobre item;
| |
| ** Não considerar desconto;
| |
| ** Considerar desconto item + Desconto Suframa
| |
| * Modalidade de determinação da BC ICMS - ST
| |
| ** Valor da Operação;
| |
| ** Margem de Valor Agregado (MVA);
| |
| | |
| O sistema trará por padrão os seguintes parâmetros marcados:
| |
| * Para a Base do ICMS - ST
| |
| ** '''Considerar desconto sobre item;'''
| |
| * Modalidade de determinação da BC ICMS - ST
| |
| ** '''Valor da Operação;'''
| |
| ----
| |
| | |
| [[Arquivo:Botao Dica.png|semmoldura|63x63px]]'''Dica:'''
| |
| | |
| Quando o usuário estiver efetuando a Entrada de Nota, ele irá seguir a sequência das guias exibidas no formulário.
| |
| | |
| Após o preenchimento das informações de uma guia, o usuário passa para a próxima. Portanto, ao seguir a ordem da operação de entrada, após o preenchimento da guia “''CapaNotaFiscal''”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “''ItensNota''”.
| |
| | |
| Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como:
| |
| * MVA;
| |
| * % Redução de Base de Cálculo;
| |
| * Etc;
| |
| Para evitar essa necessidade, sugerimos que marque o flag “''Preço tabelado ou Máximo sugerido''”. Assim, tal qual foi na guia “''CapaNotaFiscal''”, na guia “''ItensNota''” será repetida as informações constantes.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - ICMS-ST.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |Ao marcar o parâmetro: Preço tabelado ou Máximo sugerido, o sistema irá efetuar o cálculo considerando o preço tabelado ou o preço Máximo Sugerido;
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| ==== IPI ====
| |
| A guia IPI irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - IPI.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |O usuário irá configurar o parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade.
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| ==== PIS / COFINS ====
| |
| A guia PIS / COFINS irá exibir o parâmetros que uma vez configurado, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - PIS-COFINS.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |O usuário irá configurar o parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade.
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| ==== SUFRAMA ====
| |
| A guia ICMS-ST irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
| |
| | |
| '''Atenção:''' Esta guia só deve ser configurada para as empresas que utilizarem o SUFRAMA.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - SUFRAMA.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |O usuário irá configurar os parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade, informando:
| |
| * Desconto SUFRAMA;
| |
| ** Campo digitável para inclusão do ICMS;
| |
| ** Campo digitável para inclusão do PIS;
| |
| ** Campo digitável para inclusão do COFINS;
| |
| ** ''Flag'': Preço Unitário Líquido;
| |
| *** Ao marcar o ''flag'', o sistema irá considerar o preço unitário líquido do item;
| |
| ** ''Flag'': Aplicar Desc. sobre Desp. Acessórios (ICMS);
| |
| *** Ao marcar o ''flag'', o sistema irá aplicar o desconto do ICMS sobre a despesa de acessórios;
| |
| * Base do PIS/COFINS - ST (Desconto SUFRAMA);
| |
| ** Considera desconto SUFRAMA;
| |
| ** Não considera desconto SUFRAMA;
| |
| * Desconto COMERCIAL;
| |
| ** Considera desconto COMERCIAL;
| |
| ** Não considera desconto COMERCIAL;
| |
| * IPI
| |
| ** Considera valor do IPI;
| |
| ** Não considera valor do IPI;
| |
| * Flag: PIS/CONFINS-ST soma Total NF;
| |
| ** Ao marcar o flag o sistema irá considerar o PIS/COFINS-ST na soma total da NF;
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| ==== Despesas Acessórias ====
| |
| A guia Despesas Acessórias irá exibir parâmetros referente ao rateio dessas despesas que, uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - Despesas Acessorias.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |Para as empresas que, utilizarem o sistema de Rateio de Despesas Acessórias irá selecionar o parâmetro por:
| |
| * Por Peso (Wurth);
| |
| ** O sistema exibirá os seguintes campos digitáveis:
| |
| *** Peso Total;
| |
| *** Peso nos Itens;
| |
| * Por Preço (default);
| |
| ** O sistema trará por padrão este parâmetro marcado;
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| ==== Rascunho ====
| |
| Para os usuários que por algum motivo não foi possível concluir a entrada de nota, o sistema irá permitir que salve em formato rascunho e prossiga em um outro momento a entrada ao efetuar a ação de recuperar o arquivo.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - Rascunho.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |Para salvar a entrada em formato arquivo, clique no botão: [[Arquivo:Botao Salvar Rascunho.png|semmoldura|128x128px]]
| |
| | |
| O sistema irá salvar o arquivo automaticamente.
| |
| | |
| Para a recuperação deste arquivo o usuário poderá utilizar o campo digitável para pesquisa ou Pesquisar por;
| |
| * Arquivo de Nota;
| |
| ** Salva os dados da Capa;
| |
| * Arquivo de Itens;
| |
| ** Salva os dados do Corpo de Nota;
| |
| Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Recuperar Rascunho.png|semmoldura|112x112px]], o sistema irá recuperar os dados para que seja continuado o processo de entrada de nota.
| |
| | |
| Recomendamos que deixe o ''flag: Apagar os Arquivos de Rascunhos ao Confirmar a Nota'' marcado.
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - Rascunho - Verificacoes.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |A tela irá exibir os dados salvos.
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| === Importação ===
| |
| Quando o usuário for dar entrada em uma nota importada, o sistema irá exigir que seja informado os dados nesta guia.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Importacao.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |Os dados de importação deve ser informados nos seguintes campos:
| |
| # Flag: Nota Fiscal de Importação Por Conta e Ordem de Terceiros;
| |
| #* Ao marcar o ''flag'', o sistema entenderá que a nota fiscal foi efetuada por conta ou ordem de terceiros;
| |
| # Tipo de Importação;
| |
| #* Selecione um dos tipos:
| |
| #** Importação Direta;
| |
| #** Importação Indireta;
| |
| #** Importação Correio;
| |
| # Impostos;
| |
| #* Imposto Importação;
| |
| #* Valor PIS;
| |
| #* Valor COFINS;
| |
| #* Taxa SISCOMEX;
| |
| #* Desp; Armazenagem;
| |
| #* Data DI (doc de Importação);
| |
| #* Número DI;
| |
| #* Local Desembaraço;
| |
| #* UF Desembaraço;
| |
| #* Data Desembaraço;
| |
| # Taxas;
| |
| #* Imposto Importação;
| |
| #* Taxa ADM;
| |
| #* AWB;
| |
| # Controles adicionais;
| |
| #* Via de Transporte;
| |
| #** Selecione dentre as opções oferecidas;
| |
| #* Valor AFRMM;
| |
| #* CNPJ Adquirente;
| |
| #* UF Adquirente;
| |
| #* Flag: Somar Valor AFRMM no Total da NF;
| |
| #** Ao marcar o ''flag'', o sistema irá somar o valor do AFRMM no Total da NF;
| |
| # Frete;
| |
| #* Modalidade
| |
| #** Selecione dentre as opções oferecidas;
| |
| #* Transportadora
| |
| #** Empresa;
| |
| #*** Selecione dentre as opções oferecidas;
| |
| #** Placa do Veículo;
| |
| #*** Informe a placa do veículo;
| |
| #** Cidade;
| |
| #*** O sistema irá preencher automaticamente;
| |
| #** Endereço;
| |
| #*** O sistema irá preencher automaticamente;
| |
| #** UF;
| |
| #*** O sistema irá preencher automaticamente;
| |
| # Volume;
| |
| #* Informe os valores nos campos:
| |
| #** Quantidade;
| |
| #** Espécie;
| |
| #** Número;
| |
| #** Marca;
| |
| #** Peso Bruto;
| |
| #** Peso Líquido;
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| === Transportadora ===
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| Quando a Nota possuir dados de Transportadora, estes devem ser informados nesta guia.
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| {| class="wikitable"
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| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Transportadora.png|semmoldura|800x800px]]
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| |O usuário irá informar os dados dos campos de:
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| # Frete;
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| #* Modalidade
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| #** Selecione dentre as opções oferecidas;
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| #* Transportadora
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| #** Empresa;
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| #*** Selecione dentre as opções oferecidas;
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| #** Placa do Veículo;
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| #*** Informe a placa do veículo;
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| #** Cidade;
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| #*** O sistema irá preencher automaticamente;
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| #** Endereço;
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| #*** O sistema irá preencher automaticamente;
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| #** UF;
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| #*** O sistema irá preencher automaticamente;
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| # Volumes;
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| #* Quantidade;
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| #* Espécie;
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| #* Número;
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| #* Marca;
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| #* Peso Bruto;
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| #* Peso Líquido;
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| |}
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| === Informações Adicionais ===
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| As informações de interesse do Fisco para o envio no SPED Fiscal deve ser informado nesta guia.
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Informacoes Adicionais.png|semmoldura|800x800px]]
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| |O usuário irá informar:
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| # Descrição;
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| #* O usuário irá inserir a informação no campo digitável;
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| # Botão;
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| #* Inserir Registro;
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| #* Editar Registro;
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| #* Cancelar Registro;
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| # Grid;
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| #* As informações inseridas serão exibidas neste campo.
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| * Botão: [[Arquivo:Botao Confirmar alteracao.png|semmoldura|89x89px]]
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| ** Ao Clicar no botão, o sistema irá processar todas as informações fornecidas nas guias e, ao final irá exibir a Tela Informativa com o registro da entrada da nota.
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| |}
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| ===Entrada Múltipla===
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| Complementando as formas de lançamento das notas fiscais;
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| * Manual;
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| * Por Leitura do XML (Arquivo XML ou Monitor);
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| O sistema disponibiliza o recurso que permite a seleção de vários arquivos XML’s para processamento. Dessa forma, numa única ação, o sistema irá executar a entrada de várias notas fiscais.
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| [[Arquivo:Compras - Entrada Multipla - Tela Informativa.png|semmoldura|656x656px]]
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| A parametrização específica que poderá ser definida através do módulo “Tabelas.exe” (Em: Parâmetros Gerais 3 > Diversos > Peças > “[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Peças#Entrada Múltipla de Peça|Entrada Múltipla de Peça]]”).
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| Independente do formato de lançamento das notas, o primeiro passo de todos é sempre o mesmo e pode ser observado abaixo.
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| ===Notas===
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| ===Conhecimento de Transporte===
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| ====Empresas Rodobens====
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| ===== Para as empresas que utilizarem o Parâmetro: Eh_Rodobens ativo =====
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| Para as empresas que utilizarem o parâmetro Eh_Rodobens ativo, o formulário exibido será diferente, conforme abaixo. | | Para as empresas que utilizarem o parâmetro Eh_Rodobens ativo, o formulário exibido será diferente, conforme abaixo. |
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