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| * Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp. | | * Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp. |
| * Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial | | * Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial |
| | * Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____ |
| Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização. | | Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização. |
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| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Peças - Parâmetro Transferência- Considerar entrada pendente vindo de Filial.png|semmoldura|800x800px]] | | |[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Peças - Parâmetro Transferência- Considerar entrada pendente vindo de Filial.png|semmoldura|800x800px]] |
| | |Para ativar o parâmetro o usuário irá: |
| | * Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; |
| | * Ativar o parâmetro; |
| | * Clicar no botão Confirmar; |
| | ** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; |
| | |} |
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| | === Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____ === |
| | {| class="wikitable" |
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| |Para ativar o parâmetro o usuário irá: | | |Para ativar o parâmetro o usuário irá: |
| * Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | | * Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; |
Edição das 19h14min de 10 de julho de 2024
Retornar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Peças
Conceito
Será exibido os parâmetros referente à categoria de Peças;
Tela Principal - Guia Peças
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O sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria de Peças, conforme figura identificada ao lado.
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Parâmetros da Guia
Os parâmetros vinculados à Aba Peças serão exibidos abaixo.
- Devolução de compra e devolução de venda de peças calcula custo médio
- Imprimir Formas de Pagamento da Pré-Nota/Orçamento
- Mostrar Janela Pop Up do Item Similar
Os Parâmetros para Pedidos são:
- Método da Sugestão
- Considerar custo contábil na inclusão e transferência de itens quando fornecedor é filial
- Considerar Preço Unitário da última compra na inclusão
- Validar Período da última compra a ___ dias
Os Parâmetros para Cruzamento de Pedido são:
- Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML
- Cruzar pedido através da tag InfAdProd
- Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
- Símbolo separador do Pedido
- Palavra/Símbolo para Identificar final do Pedido
- Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Balcão
- Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Oficina
- Usar conferência de Estoque para Almoxarifado
- Usar catálogo ElsaPro
- Sugerir desconto da Letra na Venda Balcão
- Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface
Os Parâmetros para Pedido são:
- Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ)
- Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência
- Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %
- Barrar venda para cliente NÃO validado
- Truncar valor de desconto do item na venda Balcão
Os Parâmetros para Compras são:
- Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal
Os Parâmetros para Vendas são:
Consulta de Itens - Grid Trânsito
- Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.
- Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial
- Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Devolução de compra e devolução de venda de peças calcula custo médio
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Imprimir Formas de Pagamento da Pré-Nota/Orçamento
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Mostrar Janela Pop Up do Item Similar
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Os Parâmetros para Pedidos são:
Método da Sugestão
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Selecione uma das opções:
- Original - Por Giro e Histórico de Demanda;
- OMV - Por Objetivo Mensal de Venda
- Método Toyota
- Método QEP
- Mercedes Benz
- Novo método Curva ABC / XYZ
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Considerar custo contábil na inclusão e transferência de itens quando fornecedor é filial
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Considerar Preço Unitário da última compra na inclusão
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Validar Período da última compra a ___ dias
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Informe a quantidade máxima de dias permitido que seja validado a última compra;
- O sistema exibe o botão onde irá exibir as informações sobre o parâmetro, conforme Tela Informativa exibida abaixo;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
|
Ao clicar no botão o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado;
|
Os Parâmetros para Cruzamento de Pedido são:
Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro, o sistema irá habilitar para alteração os seguintes parâmetros:
- Cruzar pedido através da tag InfAdProd;
- Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
- Símbolo separador do Pedido
- Palavra/Simbolo para Identificar final do Pedido
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Cruzar pedido através da tag InfAdProd
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
Atenção: Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- No campo digitável informe a palavra chave que identifique o inicio do pedido;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Símbolo separador do Pedido
Atenção: Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- No campo digitável informe o símbolo que será identificado como separador do pedido;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Palavra/Símbolo para Identificar final do Pedido
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- No campo digitável informe uma palavra-chave ou símbolo que será identificado no final do pedido;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Balcão
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Oficina
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Usar conferência de Estoque para Almoxarifado
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Usar catálogo ElsaPro
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Sugerir desconto da Letra na Venda Balcão
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Os Parâmetros para Pedido são:
Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ)
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência
Ao marcar este parâmetro, o sistema irá exigir que o usuário efetue a reserva do item sempre que solicitar um pedido de emergência.
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Marque o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %
Ao habilitar este parâmetro, o sistema somente irá permitir o desconto mínimo quando for seguradora, indicado no parâmetro.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro, o usuário deve informar o percentual (%) da margem mínima para o desconto geral da seguradora quando for atendido via balcão;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Barrar venda para cliente NÃO validado
Ao ativar este parâmetro o sistema NÃO permitirá que seja emitida quaisquer tipo de venda para o cliente que não possuir o cadastro validado.
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Truncar valor de desconto do item na venda balcão
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Os Parâmetros para Compras são:
Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal
Ao marcar o parâmetro, o sistema fará a requisição da peça automática quando for efetuado a entrada da NF.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Os Parâmetros para Vendas são:
Consulta de Itens - Grid Trânsito
Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|
Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____
|
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Retornar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Peças