Vendas - Aba Fechar (S. F6): mudanças entre as edições
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| | |Confirme as informações do cliente e selecione o tipo de cadastro (Cliente Diversos, Cadastro Residencial, Cadastro Comercial, Cadastro Cobrança, Cadastro Inscrição) que será vinculado como endereço de cobrança; | ||
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Edição das 13h31min de 28 de julho de 2022
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Utilizando a Tela Fechar (S. F6)
Esta tela pode ser utilizada para gerar:
- Orçamento;
- Pré-Nota;
- Venda Direta.
O vendedor deve conferir o valor total da nota e utilizar o cálculo do MarkUP (se necessário), ainda efetuar o preenchimento do Setor, Vendedor e Mídia (obrigatórios).
Ao clicar no tipo de venda o sistema irá abrir a página de emissão onde será confirmado o valor total, dados do cliente, forma de pagamento, dados da nota e, retirada da mercadoria (Depósito).
Tela
Tela Emissão de Orçamento
Ao selecionar a opção: Orçamento, o sistema irá exibir o formulário abaixo que, será exibido com as seguintes abas:
- Fechamento;
- Clientes;
- Pagamento;
- Dados da Nota;
- Condições do Cliente;
- Depósito;
Fechamento
Confira os valores da Nota e, efetue os ajustes / desconto se for necessário. |
Clientes
Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
Pagamento
Nesta aba o usuário fará a confirmação do Tipo de Pagamento.
Dados da Nota
Nesta aba será exibido os dados da Nota Fiscal |
Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda (Ev. 790681).
- No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: "Observação" da nota.
Condições do Cliente
Nesta aba será exibido os dados da negociação do cliente, ou seja, ad condições do pagamento selecionado. |
Depósito
Nesta aba será exibido as informações sobre a retirada da mercadoria. |
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