Voltar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Específico - Recapagem
Conceito
Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Recapagem que estejam vinculados à categoria Específico;
Tela Principal - Sub-Aba Recapagem
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Ao selecionar a sub aba Recapagem, o sistema irá exibir os parâmetros vinculados à marca, conforme exibido ao lado;
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Parâmetros exibidos em Tela
Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Recapagem terão vínculo direto com à Marca. Clique no hiperlink para ser direcionado para o Parâmetro escolhido, conforme abaixo.
Os Parâmetros para NF-e Remessa Natureza isenta para o retorno são:
Os Parâmetros para Retorno de Recapagem (Op. 21) são:
- Pode emitir nota de retorno ates do faturamento venda Op. 23
- Emissão de Nota Fiscal Individual por Ficha (Pneu)
Os Parâmetros para NFS-e são:
- Detalhar Serviço a Serviço por ficha da NFs-e (Op.23)
- Qtde de ficha para emissão da nota de serviço ___;
- Resumir dados da ficha na NFs-e (Op. 23)
O Parâmetro de identificação da Empresa Recapadora
- Empresa é Recapadora
- Emitir Nota da Banda como Venda Peça
Os Parâmetros para Tabelas são:
- Usar Tabela de Preço de Serviço
Os Parâmetros para Produção são:
- Usar Produção controlada por etapa
Os Parâmetros para Limite Crédito Cliente são:
- Bloquear Cliente sem Limite de Crédito em Abertura de Fichas / Clientes Div. Bloq.
O Parâmetro para Faturamento Ficha são:
- Permitir emitir nota de faturamento parcial.
- Máxima alteração em data de parcela ___
O Parâmetro para Incluir serviços em produção
O Parâmetro para Serviços NFS-e são:
- Discriminação Serviços NFS-e.
O Parâmetro para CFOP NF-e Op. 20 saída de item c/ retirada estoque
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Parâmetros NF-e Remessa Natureza isenta para o retorno
Estadual
Efetue a parametrização da Natureza isenta para a remessa de NF-e Estadual.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Clique no botão ;
- O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Estadual cadastradas.
Para definir a natureza da operação Estadual, selecione na coluna Código/Grupo o CFOP ISENTO dentre as opções cadastradas;
Para selecionar a Natureza da Operação Estadual, execute o seguinte procedimento:
- Selecione o CFOP ISENTO na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
- Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro.
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Interestadual
Efetue a parametrização da Natureza isenta para a remessa de NF-e Interestadual.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá ativar o modo Alteração;
- Clique no botão ;
- O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Interestadual cadastradas.
Para definir a natureza da operação Interestadual, selecione na coluna Código/Grupo o CFOP ISENTO dentre as opções cadastradas;
Para selecionar a Natureza da Operação Interestadual, execute o seguinte procedimento:
- Selecione o CFOP ISENTO na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
- Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro.
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Parâmetros Retorno de Recapagem (Op. 21)
Pode emitir nota de retorno antes do faturamento venda Op. 23
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá emitir a nota de remessa de retorno para a liberação dos pneus reformados para q a emissão da NF de venda seja possível ser emitida no futuro.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Emissão de Nota Fiscal Individual por Ficha (Pneu)
O parâmetro permitir a emissão da nota de remessa de retorno individual por Ficha.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Parâmetros NFS-e
Detalhar Serviço a Serviço por ficha da NFs-e (Op. 23)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Qtde de ficha para emissão da nota de serviço ___;
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá considerar a quantidade de fichas identificada no parâmetro para, a permissão da nota de serviço.
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No campo digitável, informe a quantidade máxima de Fichas permitidas para a emissão de nota fiscal de serviço.
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Resumir dados da ficha na NFs-e (Op. 23)
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exibir o resumo contendo os dados da ficha na NFs-e;
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O parâmetro possui um botão de dúvida (), que, ao clicar o sistema exibirá uma Tela Informativa (imagem exibida abaixo) com a explicação sobre a utilização do parâmetro.
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Ao clicar no botão , o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
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Parâmetro Empresa Recapadora
Empresa é Recapadora
A ativação do parâmetro permitirá que o sistema filtre apenas as empresas identificadas como Recapadora (que possuam o parâmetro ativo).
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Emitir Nota da Banda como Venda Peça
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Ao marcar o parâmetro, o sistema irá permitir a emissão da NF da banda como venda de peça, ao invés da NF de Serviço.
Atenção: Este parâmetro é para uso específico para Recapagem.
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Parâmetros Tabelas
Usar Tabela de Preço de Serviço
A ativação deste parâmetro irá definir a tabela de preço do serviço de recapagem.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Parâmetros Produção
Usar Produção controlada por etapa
A ativação deste parâmetro fará com que o usuário possa controlar as etapas da produção.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Parâmetros Limite Crédito Cliente
Bloquear Cliente sem Limite de Crédito em Abertura de Fichas / Clientes Div. Bloq.
A ativação deste parâmetro fará o bloqueio do cliente quando o pagamento não for a vista.
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O parâmetro possui um botão de dúvida (), que, ao clicar o sistema exibirá uma Tela Informativa (imagem exibida abaixo) com a explicação sobre a ativação do parâmetro.
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Ao clicar no botão , o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
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Bloquear emissão NF-Vendas Serviços (Op. 23)/Data, Limite Crédito
A ativação deste parâmetro fará com que o sistema realize a validação dos dados de cadastro e dos limites de crédito disponíveis para o cliente (Validade Limite de Crédito, Cadastro e Serasa) onde, a validação será executada ao selecionar a forma de pagamento a prazo (a validação irá comparar o limite de crédito com o valor da transação), bloqueando o processo se estas condições não forem atendidas.
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O parâmetro possui um botão de dúvida (), que, ao clicar o sistema exibirá uma Tela Informativa (imagem exibida abaixo) com a explicação sobre a ativação do parâmetro.
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Ao clicar no botão , o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
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Parâmetros Faturamento Ficha
Permitir emitir nota de faturamento parcial
A ativação deste parâmetro permite que o usuário efetue a emissão parcial da nota faturada.
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Com a ativação do parâmetro, o sistema permitirá que o usuário emita Nota de Faturamento Parcial.
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Máxima alteração em data de parcela ___
A ativação do parâmetro permitirá que o usuário efetue a alteração de data das parcelas à prazo no NBSRecap.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Informe a quantidade de dias permitida que seja efetuada a alteração da parcela (conforme imagem evidenciada ao lado);
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Parâmetros Incluir serviços em produção
Tipo de serviço permitido
A ativação deste parâmetro permite selecionar o tipo de serviço que será incluso na produção.
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O usuário irá selecionar o tipo de serviços que será permitido a inclusão na fase de produção, dentre as opções:
- Todos;
- Recapagem
- Conserto;
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Parâmetro Serviços NFS-e
Discriminação Serviços NFS-e
Parâmetro CFOP NF-e Op. 20 saída de item c/ retirada estoque
Normal
Informe o CFOP do Tipo Normal para a Saída do Item com Retirada de Estoque (Estadual e Interestadual)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Informe o CFOP Estadual e Interestadual para a Op. 20 de Saída de Item c/ Retirada de Estoque.
- Para efetuar a pesquisa do CFOP, clique no botão ;
- O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
- Após informar o CFOP, clique no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Estadual/Interestadual cadastradas.
Para selecionar a Natureza da Operação Estadual, execute o seguinte procedimento:
- Selecione o CFOP na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
- Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro (acima).
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Isento
Informe o CFOP do Tipo Isento para a Saída do Item com Retirada de Estoque (Estadual e Interestadual)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Informe o CFOP Estadual e Interestadual para a Op. 20 de Saída de Item c/ Retirada de Estoque.
- Para efetuar a pesquisa do CFOP, clique no botão ;
- O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
- Após informar o CFOP, clique no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Estadual/Interestadual cadastradas.
Para selecionar a Natureza da Operação Estadual, execute o seguinte procedimento:
- Selecione o CFOP na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
- Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro (acima).
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Fonte
Informe o CFOP do Tipo Fonte para a Saída do Item com Retirada de Estoque (Estadual e Interestadual)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Informe o CFOP Estadual e Interestadual para a Op. 20 de Saída de Item c/ Retirada de Estoque.
- Para efetuar a pesquisa do CFOP, clique no botão ;
- O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
- Após informar o CFOP, clique no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Estadual/Interestadual cadastradas.
Para selecionar a Natureza da Operação Estadual, execute o seguinte procedimento:
- Selecione o CFOP na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
- Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro (acima).
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Parâmetro Consumo
Não Permitir repetição de itens / Banda
Ao marcar este parâmetro, o sistema irá bloquear a inclusão de itens repetidos na requisição de consumo.
Importante: Neste parâmetro, o sistema fará a verificação se, o usuário responsável possui o acesso: E0603 - Permitir repetição de itens / Bandas.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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