Parâmetros Gerais 3 - Específico - Recapagem

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Seta-topo.png

Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Recapagem que estejam vinculados à categoria Específico;


Tela Principal - Sub-Aba Recapagem

Parametros Gerais3 - Especifico - Recapagem 4.png Ao selecionar a sub aba Recapagem, o sistema irá exibir os parâmetros vinculados à marca, conforme exibido ao lado;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Recapagem terão vínculo direto com à Marca. Clique no hiperlink para ser direcionado para o Parâmetro escolhido, conforme abaixo.

Os Parâmetros para NF-e Remessa Natureza isenta para o retorno são:

  • Estadual
  • Interestadual

Os Parâmetros para Retorno de Recapagem (Op. 21) são:

  • Pode emitir nota de retorno ates do faturamento venda Op. 23
  • Emissão de Nota Fiscal Individual por Ficha (Pneu)

Os Parâmetros para NFS-e são:

  • Detalhar Serviço a Serviço por ficha da NFs-e (Op.23)
  • Qtde de ficha para emissão da nota de serviço ___;
  • Resumir dados da ficha na NFs-e (Op. 23)
    • Tela Informativa

O Parâmetro de identificação da Empresa Recapadora

  • Empresa é Recapadora
  • Emitir Nota da Banda como Venda Peça

Os Parâmetros para Tabelas são:

  • Usar Tabela de Preço de Serviço

Os Parâmetros para Produção são:

  • Usar Produção controlada por etapa

Os Parâmetros para Limite Crédito Cliente são:

  • Bloquear Cliente sem Limite de Crédito em Abertura de Fichas / Clientes Div. Bloq.
    • Tela Informativa

O Parâmetro para Faturamento Ficha são:

  • Permitir emitir nota de faturamento parcial.
  • Máxima alteração em data de parcela ___

O Parâmetro para Incluir serviços em produção

  • Tipo Serviço permitido

O Parâmetro para Serviços NFS-e são:

  • Discriminação Serviços NFS-e.

O Parâmetro para CFOP NF-e Op. 20 saída de item c/ retirada estoque

  • Normal
  • Isento
  • Fonte

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.


Parâmetros NF-e Remessa Natureza isenta para o retorno

Estadual

Efetue a parametrização da Natureza isenta para a remessa de NF-e Estadual.

link=Arquivo:Tabelas%20-%20Parametros%20Gerais%203%20-%20Especifico%20-%20Recapagem%20-%20Parametro%20Estadual.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Clique no botão Botao Pesquisar 5.png;
    • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Interestadual - Form Naturezas de Operacao.png O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Estadual cadastradas.
Para definir a natureza da operação Estadual, selecione na coluna Código/Grupo o CFOP ISENTO dentre as opções cadastradas;
Para selecionar a Natureza da Operação Estadual, execute o seguinte procedimento:
  1. Selecione o CFOP ISENTO na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
  2. Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro.

Interestadual

Efetue a parametrização da Natureza isenta para a remessa de NF-e Interestadual.

link=Arquivo:Tabelas%20-%20Parametros%20Gerais%203%20-%20Especifico%20-%20Recapagem%20-%20Parametro%20Interestadual.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
  • Clique no botão Botao Pesquisar 5.png;
    • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Interestadual - Form Naturezas de Operacao.png O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Interestadual cadastradas.
Para definir a natureza da operação Interestadual, selecione na coluna Código/Grupo o CFOP ISENTO dentre as opções cadastradas;
Para selecionar a Natureza da Operação Interestadual, execute o seguinte procedimento:
  1. Selecione o CFOP ISENTO na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
  2. Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro.

Parâmetros Retorno de Recapagem (Op. 21)

Pode emitir nota de retorno antes do faturamento venda Op. 23

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá emitir a nota de remessa de retorno para a liberação dos pneus reformados para q a emissão da NF de venda seja possível ser emitida no futuro.

Parametros Gerais3 - Especifico - Recapagem - Parametro Pode emitir nota de retorno.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Emissão de Nota Fiscal Individual por Ficha (Pneu)

O parâmetro permitir a emissão da nota de remessa de retorno individual por Ficha.

Parametros Gerais3 - Especifico - Recapagem - Parametro Emissao de Nota Fiscal Individual por Ficha.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros NFS-e

Detalhar Serviço a Serviço por ficha da NFs-e (Op. 23)

link=Arquivo:Tabelas%20-%20Parametros%20Gerais%203%20-%20Especifico%20-%20Recapagem%20-%20Parametro%20Detalhar%20Servico%20a%20Servico%20por%20ficha%20da%20NFs-e%20(Op.%2023).png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Tela Informativa.png

Qtde de ficha para emissão da nota de serviço ___;

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá considerar a quantidade de fichas identificada no parâmetro para, a permissão da nota de serviço.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Qtde de ficha para emissao da nota de servico.png No campo digitável, informe a quantidade máxima de Fichas permitidas para a emissão de nota fiscal de serviço.

Resumir dados da ficha na NFs-e (Op. 23)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exibir o resumo contendo os dados da ficha na NFs-e;

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Resumir dados da ficha na NFs-e - Op 23.png O parâmetro possui um botão de dúvida (Botao Duvida 4.png), que, ao clicar o sistema exibirá uma Tela Informativa (imagem exibida abaixo) com a explicação sobre a utilização do parâmetro.
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Resumir dados da ficha na NFs-e - Tela Informativa.png Ao clicar no botão Botao Duvida 4.png, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Parâmetro Empresa Recapadora

Empresa é Recapadora

A ativação do parâmetro permitirá que o sistema filtre apenas as empresas identificadas como Recapadora (que possuam o parâmetro ativo).

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Empresa eh Recapadora.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Emitir Nota da Banda como Venda Peça

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Parametros - Especifico - Recapagem - Parametro Emitir Nota da Banda como venda Peça.png Ao marcar o parâmetro, o sistema irá permitir a emissão da NF da banda como venda de peça, ao invés da NF de Serviço.

Atenção: Este parâmetro é para uso específico para Recapagem.


Parâmetros Tabelas

Usar Tabela de Preço de Serviço

A ativação deste parâmetro irá definir a tabela de preço do serviço de recapagem.

Parametros Gerais3 - Especifico - Recapagem - Tabelas.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Produção

Usar Produção controlada por etapa

A ativação deste parâmetro fará com que o usuário possa controlar as etapas da produção.

Parametros Gerais3 - Especifico - Recapagem - Producao.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Limite Crédito Cliente

Bloquear Cliente sem Limite de Crédito em Abertura de Fichas / Clientes Div. Bloq.

A ativação deste parâmetro fará o bloqueio do cliente quando o pagamento não for a vista.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Bloquear Cliente sem Limite de Credito na abertura de fichas.png O parâmetro possui um botão de dúvida (Botao Duvida 4.png), que, ao clicar o sistema exibirá uma Tela Informativa (imagem exibida abaixo) com a explicação sobre a ativação do parâmetro.
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Bloquear Cliente sem Limite de Credito na abertura de fichas - Tela Informativa.png Ao clicar no botão Botao Duvida 4.png, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Bloquear emissão NF-Vendas Serviços (Op. 23)/Data, Limite Crédito

A ativação deste parâmetro fará com que o sistema realize a validação dos dados de cadastro e dos limites de crédito disponíveis para o cliente (Validade Limite de Crédito, Cadastro e Serasa) onde, a validação será executada ao selecionar a forma de pagamento a prazo (a validação irá comparar o limite de crédito com o valor da transação), bloqueando o processo se estas condições não forem atendidas.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Bloquear emissão NF-Vendas Serviços-Op. 23-Data, Limite Crédito.png O parâmetro possui um botão de dúvida (Botao Duvida 4.png), que, ao clicar o sistema exibirá uma Tela Informativa (imagem exibida abaixo) com a explicação sobre a ativação do parâmetro.
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Bloquear emissão NF-Vendas Serviços-Op. 23-Data, Limite Crédito - Botão Duvida - Tela Informativa.png Ao clicar no botão Botao Duvida 4.png, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Parâmetros Faturamento Ficha

Permitir emitir nota de faturamento parcial

A ativação deste parâmetro permite que o usuário efetue a emissão parcial da nota faturada.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Permitir emitir nota de faturamento parcial.png Com a ativação do parâmetro, o sistema permitirá que o usuário emita Nota de Faturamento Parcial.

Máxima alteração em data de parcela ___

A ativação do parâmetro permitirá que o usuário efetue a alteração de data das parcelas à prazo no NBSRecap.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Maxima alteracao em data de parcela .png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Informe a quantidade de dias permitida que seja efetuada a alteração da parcela (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Incluir serviços em produção

Tipo de serviço permitido

A ativação deste parâmetro permite selecionar o tipo de serviço que será incluso na produção.

Tabelas - Parametros gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Incluir servicos em producao.png O usuário irá selecionar o tipo de serviços que será permitido a inclusão na fase de produção, dentre as opções:
  • Todos;
  • Recapagem
  • Conserto;

Parâmetro Serviços NFS-e

Discriminação Serviços NFS-e

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Discriminacao Servicos NFS-e.png O usuário irá selecionar os serviços que irão compor o serviço de recapagem.

Importante: A ordem selecionada será a ordem em que será montada/exibida a descrição.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Discriminacao Servicos NFS-e - Tela Informativa.png Ao clicar no botão Botao Duvida 2.png, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado com, explicação sobre a utilização do parâmetro;

Parâmetro CFOP NF-e Op. 20 saída de item c/ retirada estoque

Normal

Informe o CFOP do Tipo Normal para a Saída do Item com Retirada de Estoque (Estadual e Interestadual)

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Parametros - Especifico - Recapagem - Parametro CFOP NFe op20 Saída de Item - Normal.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Informe o CFOP Estadual e Interestadual para a Op. 20 de Saída de Item c/ Retirada de Estoque.
  • Para efetuar a pesquisa do CFOP, clique no botão Botao Pesquisar 5.png;
    • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
  • Após informar o CFOP, clique no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Interestadual - Form Naturezas de Operacao.png O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Estadual/Interestadual cadastradas.
Para selecionar a Natureza da Operação Estadual, execute o seguinte procedimento:
  1. Selecione o CFOP na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
  2. Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro (acima).

Isento

Informe o CFOP do Tipo Isento para a Saída do Item com Retirada de Estoque (Estadual e Interestadual)

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Parametros - Especifico - Recapagem - Parametro CFOP NFe op20 Saída de Item - Isento.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Informe o CFOP Estadual e Interestadual para a Op. 20 de Saída de Item c/ Retirada de Estoque.
  • Para efetuar a pesquisa do CFOP, clique no botão Botao Pesquisar 5.png;
    • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
  • Após informar o CFOP, clique no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Interestadual - Form Naturezas de Operacao.png O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Estadual/Interestadual cadastradas.
Para selecionar a Natureza da Operação Estadual, execute o seguinte procedimento:
  1. Selecione o CFOP na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
  2. Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro (acima).

Fonte

Informe o CFOP do Tipo Fonte para a Saída do Item com Retirada de Estoque (Estadual e Interestadual)

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Parametros - Especifico - Recapagem - Parametro CFOP NFe op20 Saída de Item - Fonte.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Informe o CFOP Estadual e Interestadual para a Op. 20 de Saída de Item c/ Retirada de Estoque.
  • Para efetuar a pesquisa do CFOP, clique no botão Botao Pesquisar 5.png;
    • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
  • Após informar o CFOP, clique no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Especifico - Recapagem - Parametro Interestadual - Form Naturezas de Operacao.png O sistema irá apresentar todas as Naturezas de Operação Estadual/Interestadual cadastradas.
Para selecionar a Natureza da Operação Estadual, execute o seguinte procedimento:
  1. Selecione o CFOP na coluna Código/Grupo, dentre as opções cadastradas;
  2. Clique no botão Aceitar, o sistema irá importar os dados para a tela de parâmetro (acima).

Parâmetro Consumo

Não Permitir repetição de itens / Banda

Ao marcar este parâmetro, o sistema irá bloquear a inclusão de itens repetidos na requisição de consumo.

Importante: Neste parâmetro, o sistema fará a verificação se, o usuário responsável possui o acesso: E0603 - Permitir repetição de itens / Bandas.

Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Parâmetros - Específico - Recapagem - Parâmetro Não Permitir repetição de itens-Banda.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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