Luis.silva - Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda
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Apresentação
Na área do Contas a Receber o usuário irá efetuar a configuração de opções como: Carteira, Cartão de Crédito, Faturamento, e ainda, gerar notas de débito, gerenciar recebimentos via PIX e, efetuar Lançamentos Pós/SITEF dentre outros.
Tela Menu Principal
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Tela Nota Fiscal de Venda
O formulário 'Saídas' será exibido com as seguintes abas e botões:
Botões
- Pesquisa Nota Fiscal
- Ordem de Serviço;
- Proposta de Veículos
- Próxima Nota (Perde seleção de Notas)
- Nota Anterior (Perde seleção de Notas)
- Alterar Operação
- Liberação Financeira
- Remover junção de Notas
- Sair
Abas
- Lista;
- Dados;
- Produtos;
- Faturamento;
- Texto em Saídas Diversas;
Tela Saídas - Aba Lista
Utilize os filtros em Tela para efetuar a pesquisa das saídas geradas.
O resultado será exibido nas colunas da grid. Atenção: Se for necessário, o usuário poderá refaturar a nota (o processo de refaturamento será executado na aba Faturamento). OBS: Botão mais informações podemos verificar no link Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relação dos Clientes | |
Para utilizar os filtros disponível, execute os passos:
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Tela Saídas - Aba Dados
Nesta aba será exibido os dados da Nota marcada na grid.
Atenção: Por padrão, o sistema abrirá o arquivo nesta página. |
Tela Saídas - Aba Produtos
Nesta aba será exibido os itens que compõe a nota. |
Tela Saídas - Aba Faturamento
Nesta aba o usuário irá confirmar as informações do pagamento, onde o sistema carregará as informações sobre o pagamento. Quando necessário o usuário deve complementar esta informação.
Atenção: O sistema irá apresentar a sub aba correspondente à forma de pagamento utilizada.
O formulário será exibido com as seguintes sub abas:
- A Vista Espécie;
- Cheque a vista;
- Contas a Receber;
- Cheque Pré-Datado;
- Cartão de Crédito;
- Adiantamento;
- PIX Avulso;
- PIX Sitef;
Importante: Quando houver a necessidade de refaturar a nota, o usuário deverá entrar no modo Alteração e, excluir a forma de pagamento e acrescentar uma nova, ou seja, houve a troca da forma de pagamento.
Sub Aba - A Vista Espécie
Sub Aba - Cheque à Vista
Sub Aba - Contas a Receber
Sub Aba - Cheque Pré-Datado
Sub Aba - Cartão de Crédito
Sub Aba - Adiantamento
Sub Aba - PIX Avulso
Nesta aba o usuário deve informar os valores recebidos sob forma de PIX Avulso, ao preencher com as informações do comprovante de recebimento (QR Code PIX Avulso) nos campos exibidos do formulário ao lado;
Utilize os botões para acrescentar ou retirar valores recebidos; Os valores acrescentados será exibido automaticamente na Grid 'Informações' e, 'Manutenção'; Atenção: É obrigatório o preenchimento dos campos correspondente ao box: 'Definição Informações. Importante: Após o preenchimento das informações, o usuário deve retornar para a Tela do Menu Principal (Tesouraria), onde o valor informado na imagem ao lado já terá sido transferido para a conta corrente informada. O detalhamento (do PIX recebido) poderá ser conferido ao efetuar a impressão do extrato. | |
Siga os seguintes passos:
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Sub Aba - PIX Sitef
Tela Saídas - Aba Texto em Saídas Diversas
Nesta aba será exibido o texto incluído quando for requisitado:
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Botões
O formulário possui os botões listados abaixo. Eles podem ser acessados sempre que necessário.
Botão Ordem de Serviço
Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário: 'Saídas', este será exibido com as seguintes abas:
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Aba Dados
Será exibido os dados do cliente e dados do tipo de OS utilizados para a abertura da OS. |
Aba Serviços
Será exibido o tipo de serviço executado na OS; |
Aba Peças
Será exibido todas as requisições utilizadas para a OS. |
Aba Fechamento
Será exibido os dados do fechamento da OS; |
Aba Veículo
Por padrão, o sistema abrirá o formulário nesta aba
Será exibido os dados do veículo; |
Aba Relatório
Será exibido os dados (quando gerados) do relatório para a OS. |
Aba Relacionadas
Ao clicar no botão: Ver detalhes da OS relacionada, o sistema irá abrir o formulário Ordem de Serviço, da OS marcada (Grid). Por padrão, o sistema irá abrir na aba Veículo; |
Botão Proposta de Veículos
Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário: 'Imprimir Proposta do Veículo'. | |
Faça a parametrização da proposta do veículo |
Botão Próxima Nota
Ao clicar no botão , o sistema irá selecionar a próxima nota listada;
Atenção: Ao efetuar este processo é possível que o usuário perca a seleção de nota; |
Botão Nota Anterior
Ao clicar no botão , o sistema irá selecionar a nota anterior da lista;
Atenção: Ao efetuar este processo é possível que o usuário perca a seleção de nota; |
Botão Alterar Operação
Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário: 'Alteração de Operação', conforme abaixo: | |
O usuário irá selecionar a nova operação dentre as apresentadas; |
Botão Liberação Financeira
Liberação Financeira
Relatório de Liberação Financeira
Botão Remover junção de Notas
Botão Sair
Ao clicar no botão , o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a Tela do Menu Principal.
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